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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade Gestora
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00117/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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00004/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CHEFIA DE SUPRIMENTO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.169.310/0001-34 - MOBILE TON COMERCIO ELETRONICOS LTDA
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Processo
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65492.013270/2023-36
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE BARRACA INDIVIDUAL CAMUFLADA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2023
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Vig. Fim
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12/03/2026
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Valor Global
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R$ 3.095.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.095.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 83.565.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2023
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00117/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00117/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.013270/2023-36
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12/12/2023
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25/05/2025
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40.235.000,00
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13
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3.095.000,00
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03/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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04/02/2025
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25/05/2025
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3.095.000,00
|
1
|
3.095.000,00
|
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22/05/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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26/05/2025
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27/09/2025
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3.095.000,00
|
1
|
3.095.000,00
|
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25/09/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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28/09/2025
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06/12/2025
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3.095.000,00
|
1
|
3.095.000,00
|
|
01/12/2025
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00004/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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07/12/2025
|
12/03/2026
|
3.095.000,00
|
1
|
3.095.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160069
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2023NE000843
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E6MIPLJEIND - MATERIAL DE INTENDENCIA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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3.095.000,00
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3.095.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.095.000,00
|
3.095.000,00
|
3.095.000,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTO
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5000
|
619
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3095000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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