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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00117/2023
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00004/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes CHEFIA DE SUPRIMENTO
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 00.169.310/0001-34 - MOBILE TON COMERCIO ELETRONICOS LTDA
Processo 65492.013270/2023-36
Objeto AQUISIÇÃO DE BARRACA INDIVIDUAL CAMUFLADA
Informações Complementares
Vig. Início 12/12/2023
Vig. Fim 12/03/2026
Valor Global R$ 3.095.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.095.000,00
Valor Acumulado R$ 83.565.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/12/2023 00117/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00117/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.013270/2023-36 12/12/2023 25/05/2025 40.235.000,00 13 3.095.000,00
03/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 04/02/2025 25/05/2025 3.095.000,00 1 3.095.000,00
22/05/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 26/05/2025 27/09/2025 3.095.000,00 1 3.095.000,00
25/09/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 28/09/2025 06/12/2025 3.095.000,00 1 3.095.000,00
01/12/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 07/12/2025 12/03/2026 3.095.000,00 1 3.095.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2023NE000843 E6MIPLJEIND - MATERIAL DE INTENDENCIA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.095.000,00 3.095.000,00 0,00 0,00 3.095.000,00 3.095.000,00 3.095.000,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTO 5000 619 3095000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 2.71 MB 02/12/2025 09:39:07
Termo Aditivo 3.43 MB 26/09/2025 09:22:34
Termo Aditivo 1.57 MB 22/05/2025 14:49:38
Termo Aditivo 1.98 MB 22/05/2025 14:49:04
Contrato 3.36 MB 21/12/2023 09:58:10
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva