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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00059/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.781.246/0001-73 - CONSTRUTORA AZAMBUJA LTDA
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Processo
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08200.019186/2023-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA E EXPERIÊNCIA PRÉVIA NA EXECUÇÃO DE OBRAS SEMELHANTES, LEGALMENTE HABILITADA, PARA EXECUTAR A REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA DIFRO/CGAD/DLOG/PF, CUJOS PROJETOS, ORÇAMENTAÇÃO E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS FORAM PREVIAMENTE ELABORADOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2023
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Vig. Fim
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28/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.730.265,67
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.730.265,67
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Valor Acumulado
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R$ 35.093.177,83
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2023
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00059/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.019186/2023-21
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29/12/2023
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01/03/2025
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1.184.614,44
|
1
|
1.184.614,44
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04/09/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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INDICAR O NOVO VALOR DO CONTRATO Nº 59/2023-CGAD/DLOG/PF, QUE PASSOU DE R$ 1.184.614,44 (UM MILHÃO, CENTO E OITENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 1.221.035,47 (UM MILHÃO, DUZENTOS E VINTE E UM MIL TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) A PARTIR DE JUNHO DE 2024, FACE AO REAJUSTE CONCEDIDO NOS TERMOS DA AUTORIZAÇÃO 37075370.
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29/12/2023
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28/12/2024
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1.221.035,47
|
1
|
1.221.035,47
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21/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2023-CGAD/DLOG/PF TEM POR FINALIDADE ACRESCER 44,23% E SUPRIMIR 7,06% O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, REAJUSTAR EM 3,77% O VALOR ACRESCIDO, ALÉM DE ALTERAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, DE 12 (DOZE) MESES PARA 14 (CATORZE) MESES, CONFORME PRECEITUA O ART. 65, § 1º, DA LEI 8.666/1993, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
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24/10/2024
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01/03/2025
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1.677.896,31
|
1
|
1.677.896,31
|
|
28/02/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: SUPRIMIR 1,04% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 12.661,28 (DOZE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; ACRESCENTAR 5,33% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 65.030,64, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO; PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 59/2023-CGAD/DLOG/PF, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2025 A 28/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E PRORROGANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA PARA ATÉ 18/03/2025.
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01/03/2025
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28/08/2025
|
1.730.265,67
|
1
|
1.730.265,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2024NE001341
|
PF99C000124 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
22.847,24
|
22.847,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2024NE000892
|
PF99C000124 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.552.030,13
|
213.506,89
|
48.041,28
|
1.290.481,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
145
|
2024-07-01
|
08200.014450/2024-11
|
2024-07-04
|
90563.56
|
|
232
|
2025-02-03
|
08200.019186/2023-21
|
2025-02-10
|
1999.65
|
|
159
|
2024-08-08
|
08200.014450/2024-11
|
2024-08-13
|
177681.79
|
|
168
|
2024-09-02
|
08200.019186/2023-21
|
2024-09-06
|
81842.43
|
|
186
|
2024-10-11
|
08200.019186/2023-21
|
2024-10-21
|
6698.60
|
|
226
|
2024-12-27
|
08200.019186/2023-21
|
2025-01-14
|
6739.85
|
|
185
|
2024-10-11
|
08200.019186/2023-21
|
2024-10-21
|
2048.55
|
|
187
|
2024-10-11
|
08200.019186/2023-21
|
2024-10-21
|
3085.46
|
|
184
|
2024-10-08
|
08200.019186/2023-21
|
2024-10-10
|
139044.05
|
|
188
|
2024-10-11
|
08200.019186/2023-21
|
2024-10-21
|
5241.96
|
|
213
|
2024-12-02
|
08200.019186/2023-21
|
2024-12-09
|
253954.57
|
|
198
|
2024-11-04
|
08200.019186/2023-21
|
2024-11-04
|
385585.18
|
|
204
|
2024-11-13
|
08200.019186/2023-21
|
2024-11-13
|
14536.56
|
|
214
|
2024-12-10
|
08200.019186/2023-21
|
2024-12-10
|
9574.09
|
|
225
|
2024-12-26
|
08200.019186/2023-21
|
2025-01-14
|
178775.76
|
|
231
|
2025-02-03
|
08200.019186/2023-21
|
2025-02-10
|
59832.22
|
|
239
|
2025-03-31
|
08200.019186/2023-21
|
2025-04-04
|
57118.95
|
|
240
|
2025-03-31
|
08200.019186/2023-21
|
2025-04-04
|
2153.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
1730265.67
|
1730265.6700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.907.986-**
|
HÉLIO DE SOUZA SILVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.992.442-**
|
ERIC TEIXEIRA PENA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|