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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200404 - SR/PF/TO
Unidade Gestora Origem do Contrato 200404 - SR/PF/TO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00027/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200404 - SR/PF/TO
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 31.262.722/0001-48 - TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Processo 08297.003487/2022-20
Objeto CONTRATAÇÃO SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, CONSTRUÇÃO DO MURO PARA CERCAR OS TERRENOS, RECÉM DOADOS, QUE ABRIGARÃO A SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO TOCANTINS, LOCALIZADO NA QUADRA 412 SUL (ASR-SE-45), QI-B, APE 01 SUPERINTENDÊNCIA POLÍCIA FEDERAL, AVENIDA NS-10 ESQUINA COM LO-5B, PALMAS-TO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 29/12/2023
Vig. Fim 28/12/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.134.109,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.134.109,50
Valor Acumulado R$ 1.134.109,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/12/2023 00027/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.003487/2022-20 29/12/2023 28/12/2024 1.134.109,50 1 1.134.109,50
16/09/2024 00001/2024 Termo Aditivo A) ACRÉSCIMO DE R$ 251.381,83 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), O QUE REPRESENTA 22,17% DO VALOR CONTRATUAL; B) ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, CONFORME SEI N º 37270434. 16/09/2024 28/12/2024 1.134.109,50 1 1.134.109,50
26/09/2026 00027/2023 Termo de Encerramento 29/12/2023 28/12/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200404 2024NE000131 PF999EP0624 - EMENDA Nº 4294 0004 - ALEXANDRE GUIMARAES - P 449051 - OBRAS E INSTALACOES 251.381,83 0,00 0,00 251.381,83 0,00 0,00 0,00 0,00
200404 2023NE000218 PF99C000123 - CONSTRUCOES DE PEQUENO PORTE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 180.902,90 180.902,90 0,00 0,00 180.902,90 84.681,96 100.071,14 80.831,76
200404 2024NE000054 PF99C000124 - 449051 - OBRAS E INSTALACOES 953.206,60 0,00 73.067,15 880.139,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5 2024-01-30 08297.003487/2022-20 2024-02-01 96220.94
8 2024-02-27 08297.003487/2022-20 2024-02-27 130876.49
20 2024-05-02 08297.003487/2022-20 2024-05-02 155169.53
202400000000015 2024-04-01 08297.003487/2022-20 2024-04-01 123101.78
22 2024-06-04 08297.003487/2022-20 2024-06-06 120508.40
29 2024-07-01 08297.003487/2022-20 2024-07-01 87850.07
46 2024-10-01 08297.003487/2022-20 2024-10-03 116305.31
43 2024-09-03 08297.003487/2022-20 2024-09-03 73911.54
38 2024-08-01 08297.003487/2022-20 2024-08-01 146419.07
54 2024-11-06 08297.003487/2022-20 2024-11-06 129042.80
56 2024-11-13 08297.003487/2022-20 2024-11-13 133018.25
66 2024-12-16 08297.003487/2022-20 2024-12-16 73067.15
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 1134109.5 1134109.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.039.401-** VITOR GABRIEL GONÇALVES DA SILVA Gestor
***.776.985-** MAÍRA PRATA DE ARAÚJO Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TA 1/2024 59.92 KB 23/07/2025 15:52:50
Contrato 27/2023 157.28 KB 23/07/2025 15:52:24
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo