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Órgão 26438 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATAR...
Unidade da Prestação do Serviço 158516 - IFSC
Unidade Gestora Origem do Contrato 158516 - IFSC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2024
Unidade Realizadora da Compra 158516 - IFSC
Número da Compra 61017/2023
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 14.121.231/0001-68 - TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Processo 23292.041121/2023-73
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS BANHEIROS DO SUBSOLO DO BLOCO C DO CÂMPUS SÃO JOSÉ DO IFSC. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DESTE EDITAL RDC 61017/2023 E DE ACORDO COM A PROPOSTA DE PREÇO APRESENTADA PELA CONTRATADA NO CERTAME, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (ANEXO I – CONTRATO) E A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA LICITANTE VENCEDORA.
Informações Complementares O VALOR DA ADIÇÃO É DE R$ 15.792,91 (QUINZE MIL, S...
Vig. Início 15/01/2024
Vig. Fim 16/07/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 164.464,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 164.464,40
Valor Acumulado R$ 970.993,49
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/01/2024 00006/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23292.041121/2023-73 15/01/2024 13/07/2024 148.671,49 1 148.671,49
06/03/2024 00001/2024 Termo Aditivo ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 006/2024 - REFORMA DOS BANHEIROS DO SUBSOLO DO BLOCO C DO CÂMPUS SÃO JOSÉ DO IFSC, EM FUNÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA. 13/07/2024 16/07/2024 148.671,49 1 148.671,49
11/03/2024 00002/2024 Termo Aditivo ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ADIÇÃO DE VALOR DO CONTRATO CONTRATO 006/2024 - REFORMA DOS BANHEIROS DO SUBSOLO DO BLOCO C DO CÂMPUS SÃO JOSÉ DO IFSC. 11/03/2024 16/07/2024 164.464,40 1 164.464,40
23/05/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO RETIFICAR A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO NO 006/2024. 15/01/2024 16/07/2024 164.464,40 1 164.464,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158516 2024NE001542 L20RLP01MPN - INVESTIMENTO EPT - GESTAO DA UNIDADE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 15.792,91 0,00 0,00 15.792,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-10-16 8223.22
Depósito Caução 2025-04-17 7433.57
Seguro Garantia 2025-01-17 388671.49
Seguro Garantia 2025-01-17 404404.40
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 164464.4 164464.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo