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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00025/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00128/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA
Processo 23089.038641/2023-12
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA
Informações Complementares
Vig. Início 19/02/2024
Vig. Fim 18/03/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 281.930,22
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 281.930,22
Valor Acumulado R$ 281.930,22
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/02/2024 00025/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.038641/2023-12 19/02/2024 16/02/2025 281.930,22 1 281.930,22
12/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2024 POR UM PERÍODO DE 4 (QUATRO) MESES, 19/08/2024 À 18/12/2024. INCLUIR O CRONOGRAMA EXECUTIVO REVISTO E AJUSTADO. 19/08/2024 18/12/2024 281.930,22 1 281.930,22
16/12/2024 00002/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2024 POR UM PERÍODO DE 60 DIAS, 19/12/2024 À 16/02/2025. INCLUIR O CRONOGRAMA EXECUTIVO REVISTO E AJUSTADO. 19/12/2024 16/02/2025 281.930,22 1 281.930,22
14/02/2025 00003/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2024 POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, 17/02/2025 A 18/03/2025. INCLUIR O CRONOGRAMA EXECUTIVO REVISTO E AJUSTADO . REGISTRAR A RENÚNCIA DA CONTRATADA AO REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N° 25/2024. 17/02/2025 18/03/2025 281.930,22 1 281.930,22
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2023NE002790 MSS25G41AP3 - CONSTR EDIF ACESSO E UTILIDADES JOSE ALENCAR 449051 - OBRAS E INSTALACOES 281.930,22 281.930,22 0,00 0,00 281.930,22 110.178,06 117.468,47 164.461,75
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3799 2025-01-24 23089.038641/2023-12 2025-01-24 24320.40
3866 2025-02-21 23089.038641/2023-12 2025-02-24 85846.12
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 12870 21.906 281930.2200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo