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Órgão 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Unidade da Prestação do Serviço 168006 - IMBEL/FJF
Unidade Gestora Origem do Contrato 168006 - IMBEL/FJF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00050/2023
Unidade Realizadora da Compra 168006 - IMBEL/FJF
Número da Compra 00023/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 29.061.722/0001-38 - STRUTECH MAQUINAS E DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA
Processo 2023/00452/168006
Objeto CONTRATO 50/2023/FJF CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MONTAGEM INDUSTRIAL E COMISSIONAMENTO DA NOVA PLANTA DE CARREGAMENTO.
Informações Complementares
Vig. Início 26/02/2024
Vig. Fim 25/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.754.189,46
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.754.189,46
Valor Acumulado R$ 3.159.806,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/02/2024 00050/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/00452/168006 26/02/2024 25/02/2026 1.405.617,22 1 1.405.617,22
19/09/2025 00001/2025 Termo Aditivo 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 50/2023/FJF CUJO OBJETO É O ACRÉSCIMO DE 24,80 POR CENTO. 19/09/2025 25/02/2026 1.754.189,46 1 1.754.189,46
31/10/2025 00002/2025 Termo Aditivo 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 50/2023/FJF - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES. 26/02/2026 25/02/2027 1.754.189,46 1 1.754.189,46
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
168006 2023NE001725 B1DIPJT0120 - PLANTA DE CARREGAMENTO DA FJF 449051 - OBRAS E INSTALACOES 426.726,37 426.726,37 0,00 0,00 1.405.617,22 882.931,42 937.546,67 468.070,55
168006 2025NE001023 B1DIPJT0120 - PLANTA DE CARREGAMENTO DA FJF 449051 - OBRAS E INSTALACOES 348.572,24 0,00 10.792,33 337.779,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
310 2026-08-10 2023/00452/168006 2026-08-12 222730.77
274 2025-02-19 2023/00452/168006 2025-02-19 303332.20
280 2025-04-01 2023/00452/168006 2025-04-02 37438.61
295 2025-10-07 2023/00452/168006 2025-10-10 234367.70
303 2025-12-01 2023/00452/168006 2025-12-02 115434.24
304 2025-12-01 2023/00452/168006 2025-12-02 114204.54
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1.24798518 1405617.22 1754189.4593
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.516.117-** VINICIUS MOTTA DE OLIVEIRA Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo