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Órgão 84000 - MINISTERIO DOS POVOS INDIGENAS
Unidade Gestora 840010 - CSC - MPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 840010 - CSC - MPI
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 840010 - CSC - MPI
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.945.337/0001-60 - AMBIPAR FLYONE SERVICO AEREO ESPECIALIZADO, COMERCIO E SERVICOS S/A
Processo 15000.104182/2023-69
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AERONAVES DE ASA FIXA E DE ASA ROTATIVA PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO ÀS AÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS NA TERRA INDÍGENA YANOMAMI, NAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 15/03/2024
Vig. Fim 15/03/2025
Valor Global R$ 185.917.505,02
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 185.917.505,02
Valor Acumulado R$ 185.917.505,02
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/03/2024 00001/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15000.104182/2023-69 15/03/2024 15/03/2025 185.917.505,02 1 185.917.505,02
06/12/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, COM BASE NO ART. 124, INC. I, ALÍNEA A, DA LEI N.º 14.133/21: A REDAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 3 DO OBJETO: ONDE SE LÊ: "CONTRATAÇÃO DE AERONAVES DE ASAS ROTATIVAS. QUANTITATIVO DE AERONAVES E DE HORAS-VOO DEPENDE DO TIPO DE HELICÓPTERO A SER EMPREGADO". LEIA-SE: "CONTRATAÇÃO DE 04 AERONAVES DE ASAS ROTATIVAS PARA REALIZAREM ENTREGAS DE CESTAS DE ALIMENTO A PARTIR DE BOA VISTA E DOS PEFS DE AUARIS E SURUCUCU COM POSSIBILIDADE DE ALOCAÇÃO DAS AERONAVES NAS BASES CONFORME NECESSIDADE COMPROVADA EM ESTUDO PRÉVIO". 06/12/2024 15/03/2025 185.917.505,02 1 185.917.505,02
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
840010 2024NE000009 8421FL3P006 - TED - SE-MPI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.968.157,21 3.968.157,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
840010 2024NE000010 8421FL3P009 - GESTAO DE POLITICAS PARA POVOS INDIGENAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.000,10 22.000,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
840010 2024NE000001 8421FL3B102 - ATUALIZAR PI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 95.732.308,00 31.522.755,61 759.080,69 63.450.471,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
680 2025-02-26 15000.000676/2025-37 2025-03-06 2888712.16
640 2024-12-17 15000.004752/2024-01 2024-12-18 5825052.35
650 2025-01-07 15000.000043/2025-29 2025-01-17 2762356.00
660 2025-01-28 15000.000305/2025-55 2025-01-29 4454810.33
687 2025-03-07 15000.000741/2025-24 2025-03-11 1947259.13
670 2025-02-11 15000.000462/2025-61 2025-02-13 4834588.07
688 2025-03-11 15000.000776/2025-63 2025-03-12 4372645.39
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-06-15 9295875.30
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TRANSPORTE AÉREO POR HELICÓPTERO , AVIÃO 1 185917505.02 185917505.0200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.885.805-** PAULO TEIXEIRA DE SOUZA OLIVEIRA Gestor Substituto
***.159.332-** OLAVO BATISTA DA SILVA Fiscal Técnico
***.308.352-** GILDO DE SOUZA MARCOLINO Fiscal Técnico Substituto
***.885.805-** PAULO TEIXEIRA DE SOUZA OLIVEIRA Gestor Substituto
***.159.332-** OLAVO BATISTA DA SILVA Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PUBLICAÇÃO PNCP TA 01 219.84 KB 05/02/2025 16:29:38
Decreto 11.430 Não
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