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Órgão 26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Unidade Gestora 153038 - UFBA
Unidade Gestora Origem do Contrato 153038 - UFBA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00054/2024
Unidade Realizadora da Compra 153038 - UFBA
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Processo 23066.001161/2024-37
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE APOIO OPERACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MOTORISTA, MOTOCICLISTA MENSAGEIRO, LAVADOR DE VEÍCULO E MECÂNICO, COM PREVISÃO ESTIMADA DE DIÁRIAS
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2024
Vig. Fim 01/02/2026
Valor Global R$ 1.758.023,04
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 146.501,92
Valor Acumulado R$ 3.516.046,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/01/2024 00054/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.001161/2024-37 01/02/2024 01/02/2025 1.758.023,04 12 146.501,92
23/01/2025 00001/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 54/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/02/2025 A 01/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI NO 8.666/1993, RESGUARDANDO O DIREITO DA CONTRATADA AO REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS, O QUAL SERÁ FORMALIZADO POR MEIO DE APOSTILAMENTO, EM MOMENTO OPORTUNO. 01/02/2025 01/02/2026 1.758.023,04 12 146.501,92
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153038 2024NE000301 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.352.970,75 145.210,21 12.973,15 1.194.787,39 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2025NE000359 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 847.091,75 611,92 0,00 846.479,83 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2025NE000225 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 121.998,55 0,00 0,00 121.998,55 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2025NE001932 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 118.629,76 833,41 12.507,59 105.288,76 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2025NE002941 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 117.376,34 117.376,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
108546 2025-01-06 23066.001161/2024-37 2025-01-10 2544.20
108545 2025-01-06 23066.001161/2024-37 2025-01-10 132535.03
115746 2025-03-11 23066.001161/2024-37 2025-03-20 942.30
112665 2025-02-12 23066.001161/2024-37 2025-03-06 131469.47
112666 2025-02-12 23066.001161/2024-37 2025-03-06 660.06
115745 2025-03-11 23066.001161/2024-37 2025-03-20 132359.50
117343 2025-03-25 23066.001161/2024-37 2025-04-08 942.30
117342 2025-03-25 23066.001161/2024-37 2025-04-08 132359.50
122660 2025-05-12 23066.001161/2024-37 2025-06-12 131738.09
122661 2025-05-12 23066.001161/2024-37 2025-06-12 3317.59
124301 (INSS) 2025-05-28 23066.001161/2024-37 2025-06-17 124.85
124300 (INSS) 2025-05-28 23066.001161/2024-37 2025-06-17 14497.57
124300 2025-05-28 23066.001161/2024-37 2025-06-17 117298.51
128149 (INSS) 2025-06-30 23066.001161/2024-37 2025-07-15 14540.76
128150 (INSS) 2025-06-30 23066.001161/2024-37 2025-07-15 96.04
124301 2025-05-28 23066.001161/2024-37 2025-06-17 1010.12
124300 CORRETA 2025-05-28 23066.001161/2024-37 2025-06-17 117298.51
131900 2025-07-29 23066.001161/2024-37 2025-08-11 2444.54
131899 2025-07-29 23066.001161/2024-37 2025-08-11 132200.87
128149 (TOTAL) 2025-06-30 23066.001161/2024-37 2025-07-15 117648.01
128150 (TOTAL) 2025-06-30 23066.001161/2024-37 2025-08-18 777.02
136870 (INSS) 2025-09-09 23066.001161/2024-37 2025-09-16 14328.61
136871 (INSS) 2025-09-09 23066.001161/2024-37 2025-09-16 230.49
138911 (INSS) 2025-09-30 23066.001161/2024-37 2025-10-09 6547.88
138910 (INSS) 2025-09-30 23066.001161/2024-37 2025-10-09 14218.50
138911 RETIF.INSS 2025-09-30 23066.001161/2024-37 2025-10-09 720.27
136870 (TOTAL) 2025-09-09 23066.001161/2024-37 2025-09-16 115931.52
136871 (TOTAL) 2025-09-09 23066.001161/2024-37 2025-09-16 1864.83
142603 (INSS) 2025-10-30 23066.001161/2024-37 2025-11-14 124.85
142602 (INSS) 2025-10-30 23066.001161/2024-37 2025-11-14 14559.54
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-05-01 3173.04
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 168 5121.92 860482.5600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 36 5052.47 181888.9200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 144 174.61 25143.8400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 12 5127.78 61533.3600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 48 5043.79 242101.9200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOCICLISTA 36 4759.05 171325.8000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 3510.79 42129.4800
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICA 12 4498.66 53983.9200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 532 174.61 92892.5200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 114 174.61 19905.5400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 38 174.61 6635.1800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo de Referência 670.46 KB 24/09/2025 15:43:08
Aditivo 1 168.38 KB 24/09/2025 15:43:08
Contrato 284.03 KB 24/09/2025 15:43:08
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva