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Órgão 26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
Unidade da Prestação do Serviço 158487 - CAMPUS SAO GONCALO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158487 - CAMPUS SAO GONCALO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2024
Unidade Realizadora da Compra 158487 - CAMPUS SAO GONCALO
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 33.356.974/0001-61 - RAPHSON ENGENHARIA LTDA
Processo 23277.000440/2023-17
Objeto REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CAMPUS SÃO GONÇALO, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO/LFRJ, POR MEIO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC LEI 12.462/2011, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
Informações Complementares
Vig. Início 27/03/2024
Vig. Fim 27/09/2026
Valor Global R$ 2.405.127,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.405.127,20
Valor Acumulado R$ 39.828.091,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/03/2024 00002/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23277.000440/2023-17 27/03/2024 27/03/2026 1.709.000,00 1 1.709.000,00
18/09/2024 00001/2024 Termo Aditivo ACRESCENTAR 17,59% (DEZESSETE VÍRGULA CINQUENTA E NOVE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, QUE É DE R$ R$1.709.000,00 (UM MILHÃO SETECENTOS E NOVE MIL REAIS) E PASSARÁ PARA R$ R$2.009.688,56 (DOIS MILHÕES E NOVE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. 18/09/2024 27/03/2025 2.009.688,56 1 2.009.688,56
25/03/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº02/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, OPERÍODO DE 27/03/2025 A 27/03/2026, NOS TERMOS DO ART.57,(§1º),DA LEI N.º8.666, DE 1993. 27/03/2025 27/03/2026 2.009.688,56 1 2.009.688,56
09/06/2025 00003/2025 Termo Aditivo ACRESCENTAR, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, 23,14 % (VINTE TRÊS INTEIROS E QUATORZE CENTÉSIMOS POR CENTO) SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO, QUE ERA DE R$1.709.000,00 (UM MILHÃO, SETECENTOS E NOVE MIL REAIS). O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO É DE 2.009.688,56 (DOIS MILHÕES, NOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) E PASSARÁ PARA R$ R$2.405.127,20 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E CINCO MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS). SOMANDO-SE OS DOIS ADITIVOS, O ACRÉSCIMO TOTAL SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO SERÁ DE 40,73% (QUARENTA INTEIROS E SETENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993 09/06/2025 27/03/2026 2.405.127,20 1 2.405.127,20
21/03/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/03/2025 A 27/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (§1º), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 27/03/2026 27/09/2026 2.405.127,20 1 2.405.127,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158487 2024NE000057 L20RGP41RMN - OBRAS / CONSTRUCAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 289.524,32 289.524,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158487 2023NE000093 L20RGP41RMN - OBRAS / CONSTRUCAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 217.689,64 217.689,64 0,00 0,00 217.689,64 217.689,64 217.689,64 0,00
158487 2023NE000094 L20RGP41RMN - OBRAS / CONSTRUCAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 156,04 156,04 0,00 0,00 156,04 0,00 0,00 156,04
158487 2023NE000095 L20RGP41RMN - OBRAS / CONSTRUCAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.318,56 2.318,56 0,00 0,00 2.318,56 0,00 0,00 2.318,56
158487 2024NE000005 L20RGP41RMN - OBRAS / CONSTRUCAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158487 2024NE000029 LPP02P43LG3 - CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.500.000,00 721.450,25 0,00 778.549,75 0,00 0,00 0,00 0,00
158487 2025NE000031 LPP02P43LG3 - CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 396.000,00 141.951,83 0,00 254.048,17 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
29 2026-06-08 23277.000440/2023-17 2026-07-21 134744.66
108 2025-02-05 23277.000440/2023-17 2025-02-08 74933.09
114 2025-02-27 23277.000440/2023-17 2025-03-10 77603.30
121 2025-04-02 23277.000440/2023-17 2025-04-02 77634.62
128 2025-05-08 23277.000440/2023-17 2025-05-08 120466.12
135 2025-06-10 23277.000440/2023-17 2025-06-11 80430.15
140 2025-07-09 23277.000440/2023-17 2025-07-09 99013.83
145 2025-08-05 23277.000440/2023-17 2025-08-06 110471.71
150 2025-09-02 23277.000440/2023-17 2025-09-03 210891.15
153 2025-09-29 23277.000440/2023-17 2025-10-01 220322.11
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS 1 2405127.2 2405127.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.333.197-** AYRON COSTA MENDES Gestor
***.099.417-** FLAVIO TOLEDO JUNIOR Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva