|
Órgão
|
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158487 - CAMPUS SAO GONCALO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158487 - CAMPUS SAO GONCALO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158487 - CAMPUS SAO GONCALO
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.356.974/0001-61 - RAPHSON ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
23277.000440/2023-17
|
|
Objeto
|
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CAMPUS SÃO GONÇALO, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO/LFRJ, POR MEIO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC LEI 12.462/2011, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
27/09/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 2.405.127,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.405.127,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 39.828.091,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/03/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23277.000440/2023-17
|
27/03/2024
|
27/03/2026
|
1.709.000,00
|
1
|
1.709.000,00
|
|
18/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 17,59% (DEZESSETE VÍRGULA CINQUENTA E NOVE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, QUE É DE R$ R$1.709.000,00 (UM MILHÃO SETECENTOS E NOVE MIL REAIS) E PASSARÁ PARA R$ R$2.009.688,56 (DOIS MILHÕES E NOVE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
|
18/09/2024
|
27/03/2025
|
2.009.688,56
|
1
|
2.009.688,56
|
|
25/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº02/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, OPERÍODO DE 27/03/2025 A 27/03/2026,
NOS TERMOS DO ART.57,(§1º),DA LEI N.º8.666, DE 1993.
|
27/03/2025
|
27/03/2026
|
2.009.688,56
|
1
|
2.009.688,56
|
|
09/06/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, 23,14 % (VINTE TRÊS INTEIROS E QUATORZE CENTÉSIMOS POR CENTO) SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO, QUE ERA DE R$1.709.000,00 (UM MILHÃO, SETECENTOS E NOVE MIL REAIS). O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO É DE 2.009.688,56 (DOIS MILHÕES, NOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) E PASSARÁ PARA R$ R$2.405.127,20 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E CINCO MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS). SOMANDO-SE OS DOIS ADITIVOS, O ACRÉSCIMO TOTAL SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO SERÁ DE 40,73% (QUARENTA INTEIROS E SETENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993
|
09/06/2025
|
27/03/2026
|
2.405.127,20
|
1
|
2.405.127,20
|
|
21/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/03/2025 A 27/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (§1º), DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
27/03/2026
|
27/09/2026
|
2.405.127,20
|
1
|
2.405.127,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158487
|
2024NE000057
|
L20RGP41RMN - OBRAS / CONSTRUCAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
289.524,32
|
289.524,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158487
|
2023NE000093
|
L20RGP41RMN - OBRAS / CONSTRUCAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
217.689,64
|
217.689,64
|
0,00
|
0,00
|
217.689,64
|
217.689,64
|
217.689,64
|
0,00
|
|
158487
|
2023NE000094
|
L20RGP41RMN - OBRAS / CONSTRUCAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
156,04
|
156,04
|
0,00
|
0,00
|
156,04
|
0,00
|
0,00
|
156,04
|
|
158487
|
2023NE000095
|
L20RGP41RMN - OBRAS / CONSTRUCAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.318,56
|
2.318,56
|
0,00
|
0,00
|
2.318,56
|
0,00
|
0,00
|
2.318,56
|
|
158487
|
2024NE000005
|
L20RGP41RMN - OBRAS / CONSTRUCAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158487
|
2024NE000029
|
LPP02P43LG3 - CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.500.000,00
|
721.450,25
|
0,00
|
778.549,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158487
|
2025NE000031
|
LPP02P43LG3 - CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
396.000,00
|
141.951,83
|
0,00
|
254.048,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29
|
2026-06-08
|
23277.000440/2023-17
|
2026-07-21
|
134744.66
|
|
108
|
2025-02-05
|
23277.000440/2023-17
|
2025-02-08
|
74933.09
|
|
114
|
2025-02-27
|
23277.000440/2023-17
|
2025-03-10
|
77603.30
|
|
121
|
2025-04-02
|
23277.000440/2023-17
|
2025-04-02
|
77634.62
|
|
128
|
2025-05-08
|
23277.000440/2023-17
|
2025-05-08
|
120466.12
|
|
135
|
2025-06-10
|
23277.000440/2023-17
|
2025-06-11
|
80430.15
|
|
140
|
2025-07-09
|
23277.000440/2023-17
|
2025-07-09
|
99013.83
|
|
145
|
2025-08-05
|
23277.000440/2023-17
|
2025-08-06
|
110471.71
|
|
150
|
2025-09-02
|
23277.000440/2023-17
|
2025-09-03
|
210891.15
|
|
153
|
2025-09-29
|
23277.000440/2023-17
|
2025-10-01
|
220322.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
2405127.2
|
2405127.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.333.197-**
|
AYRON COSTA MENDES
|
Gestor
|
|
***.099.417-**
|
FLAVIO TOLEDO JUNIOR
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|