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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00185/2024
Unidade Realizadora da Compra 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Número da Compra 00575/2023
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA
Processo 50610.004780/2023-51
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - UNIDADE LOCAL DE SÃO LEOPOLDO.
Informações Complementares
Vig. Início 03/04/2024
Vig. Fim 14/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 43.460.247,12
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 43.460.247,12
Valor Acumulado R$ 1.210.955.068,42
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/04/2024 00185/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00185/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.004780/2023-51 03/04/2024 14/09/2027 37.528.396,18 1 37.528.396,18
30/06/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O 1º TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL (1º TAAC), COM REFLEXO FINANCEIRO. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 37.528.396,18 (TRINTA E SETE MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E OITO MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS), PARA R$ 43.460.247,12 (QUARENTA E TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 5.931.850,94 (CINCO MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS). 30/06/2025 14/09/2027 43.460.247,12 1 43.460.247,12
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2025NE001906 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004097 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE001832 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 4.000.000,00 805.563,07 631.991,52 2.562.445,41 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000984 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001469 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004109 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.174.530,09 1.213.671,25 505.048,67 455.810,17 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE002580 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 3.001.022,36 0,00 0,00 3.001.022,36 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001036 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002511 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.650.000,00 1.079.283,72 544.892,98 25.823,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1476 2026-07-09 50610.004355/2026-13 2026-07-20 528678.02
1816 2026-08-21 50610.005440/2026-91 2026-08-25 544892.98
1933 2026-09-16 50610.006080/2026-44 2026-09-23 381653.17
33284 2025-01-10 50610.000229/2025-09 2025-01-13 579647.18
33661 2025-03-11 50610.001862/2025-14 2025-03-13 577629.85
33824 2025-03-26 50610.002326/2025-28 2025-03-31 553205.59
33892 2025-04-11 50610.002751/2025-17 2025-04-15 643922.70
34220 2025-05-22 50610.003702/2025-00 2025-05-25 643741.60
34535 2025-07-01 50610.004518/2025-79 2025-07-03 527729.20
34709 2025-07-28 50610.005173/2025-71 2025-07-31 534898.78
34743 2025-08-08 50610.005553/2025-13 2025-08-17 583159.51
35157 2025-10-03 50610.006809/2025-00 2025-10-07 598014.43
35459 2025-11-14 50610.007714/2025-03 2025-11-17 598770.42
35192 2025-10-15 50610.007096/2025-93 2025-10-17 606056.28
174 2025-12-11 50610.008457/2025-19 2025-12-16 520668.73
747 2026-03-13 50610.001656/2026-87 2026-03-17 500092.49
386 2026-01-19 50610.000371/2026-29 2026-01-19 594110.96
573 2026-02-13 50610.000998/2026-80 2026-02-19 573819.82
1313 2026-06-11 50610.003690/2026-96 2026-06-11 574910.74
1014 2026-04-17 50610.002467/2026-21 2026-04-23 512323.28
1232 2026-05-19 50610.003088/2026-59 2026-05-22 555559.24
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS 1 43460247.12 43460247.1200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo