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Órgão 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Unidade da Prestação do Serviço 168006 - IMBEL/FJF
Unidade Gestora Origem do Contrato 168006 - IMBEL/FJF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2024
Unidade Realizadora da Compra 168006 - IMBEL/FJF
Número da Compra 00001/2024
Modalidade da Compra Não se Aplica
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 69.034.668/0001-56 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.
Processo 2024/00098/168006
Objeto CONTRATO 8/2024/FJF CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALE-REFEIÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 13/05/2024
Vig. Fim 12/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.117.291,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.117.291,20
Valor Acumulado R$ 57.642.076,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/05/2024 00008/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/00088/168006 13/05/2024 12/05/2025 4.117.291,20 1 4.117.291,20
06/03/2025 00001/2025 Termo Aditivo 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 8/2024/FJF CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES. 13/05/2025 12/05/2026 4.117.291,20 1 4.117.291,20
28/04/2026 00002/2026 Termo Aditivo 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 8/2024/FJF CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES. 13/05/2026 12/05/2027 4.117.291,20 1 4.117.291,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
168006 2025NE000004 B1DCCRRAALI - AUXILIO ALIMENTACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.611.068,75 165.194,24 0,00 4.445.874,51 0,00 0,00 0,00 0,00
168006 2024NE000422 B1DCCRRAALI - AUXILIO ALIMENTACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.727.293,60 1.567,52 0,00 2.725.726,08 0,00 0,00 0,00 0,00
168006 2026NE000009 B1DCCRRAALI - AUXILIO ALIMENTACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000.000,00 2.026.657,14 0,00 2.973.342,86 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
8361950 2026-07-22 2024/00098/168006 2026-07-22 482.08
08487581 2026-08-01 2024/00098/168006 2026-08-03 406513.96
08327382 2026-07-15 2024/00098/168006 2026-07-15 1566.76
08710344 2026-09-01 2024/00098/168006 2026-09-01 87951.15
08282480 2026-07-06 2024/00098/168006 2026-07-07 2350.14
4764763 2025-04-01 2024/00098/168006 2025-04-02 286.40
4321552 2025-02-01 2024/00098/168006 2025-02-05 340644.16
4185703 2025-01-16 2024/00098/168006 2025-02-05 2004.80
4377038 2025-02-10 2024/00098/168006 2025-02-12 2577.60
4764735 2025-04-01 2024/00098/168006 2025-04-02 334687.04
4541217 2025-03-01 2024/00098/168006 2025-03-10 325235.84
4604371 2025-03-10 2024/00098/168006 2025-03-10 859.20
4565050 2025-03-06 2024/00098/168006 2025-03-11 1031.04
4874562 2025-04-17 2024/00098/168006 2025-04-22 17966.42
4841423 2025-04-10 2024/00098/168006 2025-04-10 4467.84
4992185 2025-05-01 2024/00098/168006 2025-05-05 366863.22
5125819 2025-05-23 2024/00098/168006 2025-05-28 591.87
5101372 2025-05-19 2024/00098/168006 2025-05-20 602.50
5440254 2025-07-01 2024/00098/168006 2025-07-02 405248.50
5238094 2025-06-01 2024/00098/168006 2025-06-03 327332.32
5318879 2025-06-16 2024/00098/168006 2025-06-17 2169.36
05538834 2025-07-15 2024/00098/168006 2025-07-17 1566.76
5681923 2025-08-01 2024/00098/168006 2025-08-04 387893.62
5715898 2025-08-04 2024/00098/168006 2025-08-04 1205.20
05786162 2025-08-18 2024/00098/168006 2025-08-22 602.60
5925787 2025-09-01 2024/00098/168006 2025-09-03 409225.66
5925992 2025-09-01 2024/00098/168006 2025-09-03 3977.16
6143350 2025-10-01 2024/00098/168006 2025-10-02 423567.54
6143469 2025-10-01 2024/00098/168006 2025-10-02 4157.94
6232832 2025-10-13 2024/00098/168006 2025-10-14 903.90
6276715 2025-10-22 2024/00098/168006 2025-10-27 903.90
6386217 2025-11-01 2024/00098/168006 2025-11-05 120.52
6402821 2025-11-03 2024/00098/168006 2025-11-05 6508.08
6386122 2025-11-01 2024/00098/168006 2025-11-05 332454.42
6619952 2025-12-01 2024/00098/168006 2025-12-09 356076.34
6851889 2026-01-02 2024/00098/168006 2026-01-21 365219.57
7079689 2026-02-01 2024/00098/168006 2026-02-02 335828.98
07301214 2026-03-01 2024/00098/168006 2026-03-03 410912.94
07358861 2026-03-09 2024/00098/168006 2026-03-10 1024.42
07526233 2026-04-01 2024/00098/168006 2026-04-06 356739.20
07427344 2026-03-24 2024/00098/168006 2026-03-30 421.82
07611673 2026-04-13 2024/00098/168006 2026-04-13 2892.48
07593761 2026-04-09 2024/00098/168006 2026-04-09 843.64
07759447 2026-05-01 2024/00098/168006 2026-05-07 180.78
07759554 2026-05-01 2024/00098/168006 2026-05-07 379999.56
07781727 2026-05-01 2024/00098/168006 2026-05-07 1205.20
08090077 2026-06-15 2024/00098/168006 2026-06-15 2169.36
08008932 2026-06-01 2024/00098/168006 2026-06-02 375480.06
08074203 2026-06-11 2024/00098/168006 2026-06-11 1024.42
08059418 2026-06-08 2024/00098/168006 2026-06-09 2048.84
08225912 2026-07-01 2024/00098/168006 2026-07-03 403681.74
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO 1 4117291.2 4117291.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.500.796-** JUANETE GONÇALVES DA SILVA Fiscal Titular
***.386.457-** ROSANA D’AVILA MANSO DE OLIVEIRA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo