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Órgão 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Unidade da Prestação do Serviço 168005 - IMBEL/FI
Unidade Gestora Origem do Contrato 168005 - IMBEL/FI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2017
Unidade Realizadora da Compra 168005 - IMBEL/FI
Número da Compra 00012/2017
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 49.914.641/0001-40 - EXPRESSO GARDENIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 2017IN000012
Objeto AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO.
Informações Complementares
Vig. Início 31/03/2017
Vig. Fim 31/03/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 301.569,71
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 301.569,71
Valor Acumulado R$ 1.712.347,26
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/03/2017 00029/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2017IN000012 31/03/2017 30/03/2018 282.155,51 1 282.155,51
15/05/2017 00001/2017 Termo Aditivo DECRESCIMO NO VALOR DO OBJETO:ITEM 03:ITAJUBA X BRASOPOLIS- R$10,80(DEZ REAISE OITENTA CENTAVOS). 31/03/2017 30/03/2018 282.155,51 1 282.155,51
12/03/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA POR PERIODO DE03(TRÊS)MESES. 31/03/2018 30/06/2018 282.155,51 1 282.155,51
18/06/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA POR PERIODO DE09(NOVE)MESES. 01/07/2018 30/03/2019 282.155,51 1 282.155,51
15/01/2019 00001/2019 Termo Aditivo ACRESCIMO DE APROXIM.6,78% NO VALOR UNITARIO DOS PASSES,EM DECORRENCIA DE REAJUSTETARIFARIO CONF.RESOL.036/2018 SETOP 01/07/2018 30/03/2019 282.155,51 1 282.155,51
25/03/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA POR PERIODO DE12(DOZE)MESES 31/03/2019 30/03/2020 282.155,51 1 282.155,51
14/01/2020 00001/2020 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE APROXIM. 8,89% NO VALOR UNITARIO DOS PASSES A PARTIR DE 29/12/2019, EM DECORRENCIA DE REAJUSTE TARIFARIO CONF.RESOLUÇÃO027/2019 SEINFRA. 31/03/2019 30/03/2020 282.155,51 1 282.155,51
21/02/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA POR PERIODO DE12(DOZE)MESES. 31/03/2020 31/03/2021 282.155,51 1 282.155,51
11/02/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA POR PERIODO DE 12(DOZE) MESES. 31/03/2021 31/03/2022 282.155,51 1 282.155,51
23/08/2021 00002/2021 Termo Aditivo REAJUSTE DE PREÇO 31/03/2017 31/03/2022 301.569,71 1 301.569,71
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
168005 2017NE800193 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2018NE800109 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2018NE800415 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2019NE800003 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2020NE800002 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2020NE800033 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2020NE800315 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2021NE000010 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 38.375,31 0,00 0,00 38.375,31 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2021NE000321 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168005 2022NE000003 B1DCCRRATRN - AUXILIO TRANSPORTE 339049 - AUXILIO-TRANSPORTE 11.716,80 0,00 0,00 11.716,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE 6669 7.8 52018.2000
Serviço COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE 247 9.49 2344.0300
Serviço COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE 6669 9.3 62021.7000
Serviço COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE 247 10.99 2714.5300
Serviço COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE 494 8.25 4075.5000
Serviço COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE 494 6.75 3334.5000
Serviço COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE 741 5.3 3927.3000
Serviço COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE 741 3.8 2815.8000
Serviço COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE 2964 4.5 13338.0000
Serviço COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE 2964 4.5 13338.0000
Serviço COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE 4940 9.45 46683.0000
Serviço COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE 4940 7.95 39273.0000
Serviço COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE 3705 7.25 26861.2500
Serviço COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE 3705 5.75 21303.7500
Serviço COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE 741 10.15 7521.1500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo