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Órgão 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Unidade da Prestação do Serviço 168008 - IMBEL/FE
Unidade Gestora Origem do Contrato 168008 - IMBEL/FE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2024
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 168008 - IMBEL/FE
Número da Compra 00015/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 13.303 / 2016
Unidades Requisitantes 168008
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.344.497/0001-41 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
Processo 2023-PA-000001- FE
Objeto CONTRATO DE FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS (COM CHIP) OU OUTROS DE TECNOLOGIA MAIS AVANÇADA NAS MODALIDADES DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, SOB DEMANDA.
Informações Complementares
Vig. Início 03/05/2024
Vig. Fim 02/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 50.871,60
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 1.695,72
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/04/2024 00010/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-IN-000015- FE 03/05/2024 02/11/2026 50.871,60 30 1.695,72
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
168008 2025NE000007 B1DCCRRAALI - AUXILIO ALIMENTACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.700,72 0,00 0,00 6.700,72 0,00 0,00 0,00 0,00
168008 2024NE000477 B1DCCRRAALI - AUXILIO ALIMENTACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.812,76 1.000,92 0,00 1.811,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7290281 2024-12-30 2023-PA-000001- FE 2025-01-24 1260.16
7360394 2025-03-05 2023-PA-000001- FE 2025-03-11 795.04
7290279 2024-12-30 2023-PA-000001- FE 2025-01-24 795.04
7360395 2025-03-05 2023-PA-000001- FE 2025-03-11 1031.04
7390084 2025-03-31 2023-PA-000001- FE 2025-04-08 1031.04
7390083 2025-03-31 2023-PA-000001- FE 2025-04-08 795.04
7405269 2025-04-16 2023-PA-000001- FE 2025-04-28 53.64
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO 1 656 19680.0000
Serviço REFEIÇÃO SISTEMA CONVÊNIO (TÍQUETE) 1 1039.72 31191.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.644.807-** LUCAS ELEOTERIO DE JESUS Fiscal Titular
***.916.417-** FELIPE RODRIGO DOS NASCIMENTO PEREIRA Fiscal Substituto
***.692.257-** PATRICIA CORRÊA BARBOSA PIERONI Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo