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Órgão 26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
Unidade Gestora 154041 - UFMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154041 - UFMA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00095/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154041 - UFMA
Número da Compra 90004/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.540.976/0001-00 - CORE SERVICE EVENTOS LTDA
Processo 23115.027040/2023-10
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL (COM CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA 3 E 4 ESTRELAS) EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DE LICITAÇÃO N° 90004/2024.
Informações Complementares
Vig. Início 29/04/2024
Vig. Fim 29/04/2029
Valor Global R$ 249.700,00
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 4.161,67
Valor Acumulado R$ 249.700,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/04/2024 00095/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.027040/2023-10 29/04/2024 29/04/2029 249.700,00 60 4.161,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154041 2024NE000295 MSCDPG01DAN - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 249.700,00 249.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE HOTÉIS , POUSADAS 400 202 80800.0000
Serviço EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE HOTÉIS , POUSADAS 100 204 20400.0000
Serviço EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE HOTÉIS , POUSADAS 150 218 32700.0000
Serviço EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE HOTÉIS , POUSADAS 75 335 25125.0000
Serviço EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE HOTÉIS , POUSADAS 150 346 51900.0000
Serviço EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE HOTÉIS , POUSADAS 75 517 38775.0000
Prepostos
CPF Nome
***.147.940-** ELENITA GRINBERG LEWIN
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.697.073-** CLAUDIO SANTANA PEREIRA E SILVA Gestor
***.065.523-** JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE Gestor Substituto
***.429.843-** JESSICA MILLA BEZERRA DE SOUSA Fiscal Substituto
***.810.903-** VALÉRIA PINHEIRO PAVÃO Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
CONTRATO 96.43 KB 02/05/2024 10:43:34
Decreto 11.430 Não
Te valor total executado
Te valor total pago
Te saldo disponivel ou bloqueado 0.00
Te justificativa nao cumprimento
Te saldo bloqueado garantia contratual 0.00
Te justificativa bloqueio garantia contratual
Te saldo bloqueado conta deposito 0.00
Te justificativa bloqueio conta deposito
Elaboracao