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Órgão 26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Unidade da Prestação do Serviço 154854 - CAMPUS GRAJAU
Unidade Gestora Origem do Contrato 158128 - IF DO MARANHAO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2024
Unidade Realizadora da Compra 158128 - IF DO MARANHAO
Número da Compra 90005/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 04.330.959/0001-46 - ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO LTDA
Processo 23249.000817/2024-56
Objeto SERVIÇOS REMANESCENTES À CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE TIPO 1 DO CAMPUS GRAJAÚ/MA
Informações Complementares
Vig. Início 17/04/2024
Vig. Fim 14/10/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 914.137,56
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 914.137,56
Valor Acumulado R$ 1.828.275,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/04/2024 00011/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.000817/2024-56 17/04/2024 17/04/2025 914.137,56 1 914.137,56
14/04/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGENCIA DO CONTRATO N° 11/2024, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIAO, O PERIODO DE 17/04/2025 A 14/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.° 8.666, DE 1993. PRORROGAR, TAMBEM, O PRAZO DE EXECUÇAO EM MAIS 90 (NOVENTA) DIAS. 17/04/2025 14/10/2025 914.137,56 1 914.137,56
09/06/2025 00003/2025 Termo Aditivo ACRESCENTAR 24,96% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 228.187,47 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993 E SUPRIMIR 0,12% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 1.140,96 (UM MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", §§ 1º E 2º , DA LEI Nº 8666/1993; 09/06/2025 14/10/2025 914.137,56 1 914.137,56
26/09/2026 00011/2024 Termo de Encerramento 17/04/2024 14/10/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154854 2024NE000068 L0000P41LD1 - OBRA DE REFORMA DA QUADRA DO CAMPUS GRAJAU 449051 - OBRAS E INSTALACOES 321.226,06 146.661,01 21.355,30 153.209,75 146.661,01 0,00 0,00 148.657,74
154854 2024NE000101 L0000P41LD1 - OBRA DE REFORMA DA QUADRA DO CAMPUS GRAJAU 449051 - OBRAS E INSTALACOES 108.069,12 63.842,79 4.135,16 40.091,17 0,00 0,00 0,00 0,00
154854 2024NE000126 L0000P41LD1 - OBRA DE REFORMA DA QUADRA DO CAMPUS GRAJAU 449051 - OBRAS E INSTALACOES 253.475,39 253.475,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154854 2024NE000131 L0000P41LD1 - OBRA DE REFORMA DA QUADRA DO CAMPUS GRAJAU 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.600,12 3.600,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154854 2024NE000041 L0000P41LD1 - OBRA DE REFORMA DA QUADRA DO CAMPUS GRAJAU 449051 - OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154854 2025NE000047 L0000P41LD1 - OBRA DE REFORMA DA QUADRA DO CAMPUS GRAJAU 449051 - OBRAS E INSTALACOES 62.586,59 0,00 0,00 62.586,59 0,00 0,00 0,00 0,00
154854 2025NE000051 L0000P41LD1 - OBRA DE REFORMA DA QUADRA DO CAMPUS GRAJAU 449051 - OBRAS E INSTALACOES 254.575,91 0,00 0,00 254.575,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00000303 2025-06-09 23249.030242/2025-87 2025-06-17 71819.48
270 2025-02-17 23249.009107/2025-72 2025-02-20 14792.27
267 2025-02-14 23249.005818/2025-78 2025-02-20 128628.44
271 2025-02-21 23249.059635/2024-91 2025-02-21 2455.86
00000279 2025-04-10 23249.018208/2025-34 2025-04-11 155973.50
280 2025-04-11 23249.019425/2025-41 2025-04-23 17936.95
292 2025-05-16 23249.025967/2025-53 2025-05-16 142395.27
00000294 2025-05-16 23249.026043/2025-74 2025-05-16 16375.46
00000304 2025-06-10 23249.030577/2025-03 2025-06-17 8259.24
312 2025-07-17 23249.036077/2025-77 2025-07-18 234705.32
00000316 2025-08-13 23249.037262/2025-89 2025-08-13 33282.43
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 914137.56 914137.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.699.323-** KELIQUE DE CASTRO VERAS Gestor
***.584.053-** VANDERSON BARBOSA LIMA Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo