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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2024
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00007/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes CHEFIA DE SUPRIMENTO
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 64.812.373/0001-40 - CELLIER ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
Processo 65492.002327/2024-52
Objeto AQUISIÇÃO DE RAÇÃO OPERACIONAL
Informações Complementares
Vig. Início 10/05/2024
Vig. Fim 10/05/2025
Valor Global R$ 15.326.223,67
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 15.326.223,67
Valor Acumulado R$ 27.588.255,21
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/05/2024 00015/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.002327/2024-52 10/05/2024 10/05/2025 12.262.031,54 1 12.262.031,54
12/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 25 % (VINTE E CINCO POR CENTO). 12/08/2024 10/05/2025 15.326.223,67 1 15.326.223,67
16/12/2025 00015/2024 Termo de Encerramento O referido relatório final feito por este militar, tem como único objetivo realizar a baixa do contrato no sistema contratos.gov., cujas atividades relativas à gestão e fiscalização contratual constam do processo de NUP 65492.002327/2024-52, disponível para consulta na Seção de Conformidade de Registros de Gestão no COLOG. 10/05/2024 10/05/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2024NE000352 FEOPTAQALIM - ALIMENTACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000360 FEOPTAQALIM - ALIMENTACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.064.192,13 0,00 0,00 3.064.192,13 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000200 E6SUPLJA4RO - A4RO - RACAO OPERACIONAL SOLICITADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.262.031,54 0,00 0,00 12.262.031,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material RAÇÃO HUMANA DE EMERGÊNCIA 4657 131.34 611650.3800
Material RAÇÃO HUMANA DE EMERGÊNCIA 4660 134.14 625092.4000
Material RAÇÃO HUMANA DE EMERGÊNCIA 4658 131.62 613085.9600
Material RAÇÃO HUMANA DE EMERGÊNCIA 4657 122.52 570575.6400
Material RAÇÃO HUMANA DE EMERGÊNCIA 4657 137.02 638102.1400
Material RAÇÃO HUMANA DE EMERGÊNCIA 3863 138.66 535643.5800
Material RAÇÃO HUMANA DE EMERGÊNCIA 3862 126.39 488118.1800
Material RAÇÃO HUMANA DE EMERGÊNCIA 3861 141.57 546601.7700
Material RAÇÃO HUMANA DE EMERGÊNCIA 2641 135.2 357063.2000
Material RAÇÃO HUMANA DE EMERGÊNCIA 2638 125.72 331649.3600
Material RAÇÃO HUMANA DE EMERGÊNCIA 11383 143.97 1638810.5100
Material RAÇÃO HUMANA DE EMERGÊNCIA 3866 135.86 525234.7600
Material RAÇÃO HUMANA DE EMERGÊNCIA 3863 136.12 525831.5600
Material RAÇÃO HUMANA DE EMERGÊNCIA 2638 138 364044.0000
Material RAÇÃO HUMANA DE EMERGÊNCIA 2638 135.47 357369.8600
Material RAÇÃO HUMANA DE EMERGÊNCIA 2640 140.9 371976.0000
Material RAÇÃO HUMANA DE EMERGÊNCIA 11387 138.27 1574480.4900
Material RAÇÃO HUMANA DE EMERGÊNCIA 11388 141.09 1606732.9200
Material RAÇÃO HUMANA DE EMERGÊNCIA 11386 138.54 1577416.4400
Material RAÇÃO HUMANA DE EMERGÊNCIA 11386 128.82 1466744.5200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.078.271-** PHELIPE DE AQUINO BARBOSA CASTRO Apoio Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 1.35 MB 20/08/2024 14:10:22
Termo Referência 2.93 MB 13/05/2024 10:45:57
Nota de Empenho 31.34 KB 13/05/2024 10:45:01
Contrato 1.27 MB 13/05/2024 10:44:02
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva