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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393003 - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393003 - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00287/2024
Unidade Realizadora da Compra 393003 - DNIT
Número da Compra 00631/2023
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 78.221.066/0001-07 - MPB SANEAMENTOS LTDA
Processo 50600.017970/2024-39
Objeto EXECUÇÃO DO PLANO BÁSICO AMBIENTAL INDÍGENA (PBAI) DA TERRA INDÍGENA NOVA JACUNDÁ (LOTE 01), REFERENTE ÀS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO NA RODOVIA BR-230/422/PA, SEGMENTO BR-230/PA, KM 0 AO KM 984 E BR-422/PA, KM 0 AO KM 61,3. GESTOR: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO – DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PESQUISA. PRAZO DE EXECUÇÃO DE 1440 DIAS CORRIDOS, CONTADO A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRAZO DE VIGÊNCIA DE 1530 DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO
Informações Complementares
Vig. Início 14/05/2024
Vig. Fim 22/07/2028
Valor Global R$ 10.725.154,78
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 10.725.154,78
Valor Acumulado R$ 10.725.154,78
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/05/2024 00287/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00287/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.017970/2024-39 14/05/2024 22/07/2028 10.725.154,78 1 10.725.154,78
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2024NE001438 MT00659 - TED 545/2020 DNIT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 75.234,41 75.234,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002400 MT00659 - TED 545/2020 DNIT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.600.000,00 940.893,27 178.767,56 480.339,17 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
232 2026-07-15 50600.021479/2026-74 2026-07-28 178767.56
7841 2025-07-02 50600.014633/2025-71 2025-07-23 57481.90
7732 2025-04-07 50600.004053/2025-75 2025-04-23 44780.22
7734 2025-04-07 50600.004636/2025-04 2025-04-23 55217.92
7733 2025-04-07 50600.004572/2025-33 2025-04-25 55217.92
7786 2025-05-27 50600.013977/2025-62 2025-06-02 57481.90
7861 2025-08-01 50600.018960/2025-00 2025-08-08 204665.25
7853 2025-07-09 50600.016412/2025-37 2025-07-23 58029.05
7947 2025-09-17 50600.025901/2025-80 2025-09-22 168553.35
7935 2025-09-10 50600.022558/2025-11 2025-09-22 168553.35
75 2026-01-06 50600.042056/2025-15 2026-01-13 188602.26
8004 2025-11-14 50600.034049/2025-31 2025-11-21 168819.26
8005 2025-11-14 50600.034662/2025-59 2025-11-21 168761.26
57 2025-12-19 50600.039071/2025-78 2026-01-13 190089.09
122 2026-03-02 50600.005562/2026-04 2026-03-09 169795.37
137 2026-04-01 50600.007928/2026-71 2026-04-01 168717.49
201 2026-06-05 50600.014308/2026-99 2026-06-15 185098.97
200 2026-06-05 50600.012260/2026-84 2026-06-15 174358.03
203 2026-06-08 50600.018557/2026-53 2026-06-18 196116.58
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS 1 10725154.78 10725154.7800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
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Numero contratacao
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