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Órgão 26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158124 - IF/GO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158124 - IF/GO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
154629 IF GOIANO - CAMPUS CAMPOS BELOS
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00041/2024
Unidade Realizadora da Compra 158124 - IF/GO
Número da Compra 00010/2023
Modalidade da Compra Tomada de Preços
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 05.675.447/0001-84 - SERRANA - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Processo 23728.000795/2023-51
Objeto OBRA DE ENGENHARIA QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
Informações Complementares
Vig. Início 23/02/2024
Vig. Fim 19/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 387.742,90
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 387.742,90
Valor Acumulado R$ 1.121.644,79
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/02/2024 00041/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23728.000795/2023-51 23/02/2024 20/10/2024 346.158,99 1 346.158,99
17/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 60 (SESSENTA) DIAS, PASSANDO O ENCERRAMENTO DE 20/10/2024 PARA 19/12/2024; ACRESCER SERVIÇOS AO OBJETO ORIGINAL, MODIFICANDO-SE O VALOR INICIALMENTE PACTUADO 20/10/2024 19/12/2024 387.742,90 1 387.742,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154629 2024NE000095 U20RGP41CBJ - OBRAS - CONSTRUCAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 41.583,91 0,00 0,00 41.583,91 0,00 0,00 0,00 0,00
154629 2023NE000122 LPP02P41KN5 - EB71100015-CONSTRUCAO GARAGEM FROTA AGRICOLA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00
154629 2024NE000054 U20RGP41CBJ - OBRAS - CONSTRUCAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 46.158,99 0,00 0,00 46.158,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
176 2024-07-05 23728.000795/2023-51 2024-07-10 106770.92
183 2024-08-07 23728.000795/2023-51 2024-08-08 84339.94
189 2024-09-27 23728.000795/2023-51 2024-09-27 83639.66
194 2024-11-05 23728.000795/2023-51 2024-11-08 5788.33
195 2024-11-05 23728.000795/2023-51 2024-11-08 41583.91
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 387742.9 387742.9000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.972.861-** CAROLINE RIBEIRO TUNES Gestor Substituto
***.863.391-** DUANNA JESSYCA COSTA SANTOS Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo