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Órgão 26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Unidade Gestora 158128 - IF DO MARANHAO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158283 - IFMA/CAMPUS BURITIC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2024
Unidade Realizadora da Compra 158283 - IFMA/CAMPUS BURITIC
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 38.240.209/0001-03 - LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Processo 23249.050445/2022-47
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) REFEITÓRIO A SER IMPLANTADO NO IFMA – CAMPUS TIMON, CUJAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS.
Informações Complementares
Vig. Início 29/05/2024
Vig. Fim 29/09/2025
Valor Global R$ 1.545.767,92
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.545.767,92
Valor Acumulado R$ 3.091.535,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/05/2024 00008/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.050445/2022-47 29/05/2024 29/01/2025 1.545.767,92 1 1.545.767,92
29/01/2025 00001/2025 Termo Aditivo MODIFICAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, ACRESCENTANDO-LHE 180 DIAS, PASSANDO A VIGER ATÉ 28/07/2025, CONFORME RELATÓRIO TÉCNICO CONSTANTE DO PROCESSO Nº. 23249.056899.2024-93 29/01/2025 28/07/2025 1.545.767,92 1 1.545.767,92
18/07/2025 00002/2025 Termo Aditivo MODIFICAR O VALOR CONTRATUAL, ACRESCENTANDO-LHE R$ 326.708,49 (TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 21,14% DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO, CONFORME RELATÓRIO TÉCNICO CONSTANTE DO PROCESSO Nº.23249.011589.2025-21; 18/07/2025 28/07/2025 1.545.767,92 1 1.545.767,92
28/07/2025 00003/2025 Termo Aditivo MODIFICAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, ACRESCENTANDO-LHE 60 DIAS, PASSANDO A VIGER ATÉ 28/09/2025, CONFORME RELATÓRIO TÉCNICO CONSTANTE DO PROCESSO Nº. 23249.034148.2025-05 28/07/2025 29/09/2025 1.545.767,92 1 1.545.767,92
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158128 2024NE000299 LPP02P41LI3 - OBRA REFEITORIO DO CAMPUS TIMON 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.545.767,92 1.009.685,96 31.360,79 504.721,17 0,00 0,00 0,00 0,00
158128 2025NE000375 LPP02P41LI3 - OBRA REFEITORIO DO CAMPUS TIMON 449051 - OBRAS E INSTALACOES 172.476,41 0,00 0,00 172.476,41 0,00 0,00 0,00 0,00
158128 2025NE000391 LPP02P41LI3 - OBRA REFEITORIO DO CAMPUS TIMON 449051 - OBRAS E INSTALACOES 154.232,08 0,00 0,00 154.232,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
115 2025-01-17 23249.050445/2022-47 2025-01-17 62328.43
127 2025-02-13 23249.008709/2025-11 2025-02-14 241484.43
133 2025-03-14 23249.050445/2022-47 2025-03-17 236417.45
140 2025-04-11 23249.050445/2022-47 2025-04-23 257261.39
148 2025-05-16 23249.050445/2022-47 2025-05-22 182013.50
166 2025-06-13 23249.031348/2025-06 2025-06-25 30180.76
180 2025-09-03 23249.043428/2025-04 2025-09-11 326708.49
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 1545767.92 1545767.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.292.343-** GUSTAVO AGUIAR Responsável no Setor de Contratos
***.461.503-** JOSÉ EVANGELISTA SILVA PEREIRA Responsável no Setor de Contratos
***.850.343-** WALTERNEY RODRIGUES PEREIRA Gestor
***.805.363-** RAMOM LUIZ PAVÃO RIBEIRO Gestor Substituto
***.736.973-** KLEYTON LISBOA DA CRUZ Fiscal Técnico
***.556.463-** DIELSON DA SILVA ROCHA Fiscal Técnico Substituto
***.315.423-** RODRIGO DOMINICI SILVA Fiscal Administrativo
***.213.743-** ROBERTO AMORIM SILVA Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva