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Órgão 26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Unidade Gestora 153038 - UFBA
Unidade Gestora Origem do Contrato 153038 - UFBA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00319/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153038 - UFBA
Número da Compra 00058/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 28.008.410/0001-06 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Processo 23066.070380/2023-85
Objeto O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de administração e gerenciamento compartilhado de manutenção preventiva e corretiva, junto à rede de oficinas credenciadas, centros automotivos e concessionárias autorizadas, dos veículos automotores, geradores, tratores e demais equipamentos automotivos que compõem a frota da Universidade Federal da Bahia, incluindo os serviços de lavagem completa, reboque/guincho 24h, e fornecimento de peças, materiais e acessórios, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
Informações Complementares
Vig. Início 13/05/2024
Vig. Fim 13/05/2026
Valor Global R$ 616.380,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 616.380,00
Valor Acumulado R$ 7.965.526,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/05/2024 00319/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00319/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.070380/2023-85 13/05/2024 13/05/2025 616.380,00 13 47.413,85
16/04/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/05/2025 ATÉ 13/05/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 13/05/2025 13/05/2026 616.380,00 1 616.380,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153038 2024NE000622 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102.730,00 0,00 2.012,17 100.717,83 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2024NE000672 M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 62.730,00 36.323,94 0,00 26.406,06 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2025NE000337 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 278.405,48 52.182,53 22,31 226.200,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
59871 2025-01-03 23066.070380/2023-85 2025-02-04 345.15
59870 2025-01-03 23066.070380/2023-85 2025-02-04 12642.92
00058038 2024-12-04 23066.070380/2023-85 2025-01-23 583.64
00058036 2024-12-04 23066.070380/2023-85 2025-01-23 21378.70
63168 2025-03-07 23066.070380/2023-85 2025-04-07 400.85
63167 2025-03-07 23066.070380/2023-85 2025-04-07 14683.14
65707 2025-04-14 23066.070380/2023-85 2025-04-22 22742.58
65918 2025-04-17 23066.070380/2023-85 2025-04-22 620.87
65241 2025-04-03 23066.070380/2023-85 2025-06-12 985.37
65240 2025-04-03 23066.070380/2023-85 2025-06-12 36094.13
69558 2025-06-06 23066.070380/2023-85 2025-08-01 791.93
67475 2025-05-07 23066.070380/2023-85 2025-07-29 983.95
67474 2025-05-07 23066.070380/2023-85 2025-07-29 36042.01
69557 2025-06-06 23066.070380/2023-85 2025-08-01 29008.38
71790 2025-07-08 23066.070380/2023-85 2025-08-20 31285.20
71791 2025-07-08 23066.070380/2023-85 2025-08-20 854.09
73766 2025-08-05 23066.070380/2023-85 2025-09-03 801.99
73765 2025-08-05 23066.070380/2023-85 2025-09-03 29377.00
75453 2025-09-02 23066.070380/2023-85 2025-10-14 572.74
75452 2025-09-02 23066.070380/2023-85 2025-10-14 20979.65
77741 2025-10-02 23066.070380/2023-85 2025-12-03 421.64
77740 2025-10-02 23066.070380/2023-85 2025-12-03 15447.85
80159 2025-11-04 23066.070380/2023-85 2025-12-03 35363.70
80160 2025-11-04 23066.070380/2023-85 2025-12-03 965.36
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 12 51365 616380.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.955.845-** AROLDO AMPARO DOS ANJOS Fiscal Administrativo
***.282.585-** LÔRRANA GOMES FREITAS Apoio Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 230.07 KB 23/09/2025 11:26:06
Aditivo 1 204.50 KB 23/09/2025 11:26:06
Termo de Referência 679.39 KB 23/09/2025 11:26:06
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva