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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2024
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00003/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes CHEFIA DE MATERIAL DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 34.274.233/0001-02 - VIBRA ENERGIA S.A
Processo 65492.001641/2024-18
Objeto AQUISIÇÃO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 06/06/2024
Vig. Fim 06/06/2025
Valor Global R$ 2.111.205,45
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.111.205,45
Valor Acumulado R$ 2.111.205,45
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/06/2024 00009/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.001641/2024-18 06/06/2024 06/06/2025 2.111.205,45 1 2.111.205,45
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2024NE000144 OCS70010001 - CUSTEAR DPS DA OP CATRIMANI, A CGO DO COEX 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.111.205,45 0,00 0,00 2.111.205,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material QUEROSENE 352455 5.99 2111205.4500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 7.25 MB 06/06/2024 10:25:53
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva