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Órgão 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Unidade da Prestação do Serviço 168006 - IMBEL/FJF
Unidade Gestora Origem do Contrato 168006 - IMBEL/FJF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00094/2023
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 168006 - IMBEL/FJF
Número da Compra 00033/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 13.303 / 2016
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 29.061.722/0001-38 - STRUTECH MAQUINAS E DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA
Processo 2023/00489/168006
Objeto CONTRATO Nº 94/2023/FJF CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INUNDAÇÃO E CAPTAÇÃO DE GASES PARA A NPC.
Informações Complementares
Vig. Início 12/06/2024
Vig. Fim 11/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 596.520,56
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 596.520,56
Valor Acumulado R$ 8.251.416,10
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/06/2024 00094/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00094/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/00489/168006 12/06/2024 11/06/2026 496.648,82 1 496.648,82
31/10/2025 00001/2025 Termo Aditivo 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 94/2023/FJF CUJO OBJETO É O ACRÉSCIMO DE 20,11 POR CENTO NO VALOR DO CONTRATO. 31/10/2025 11/06/2026 596.520,56 1 596.520,56
11/06/2026 00002/2026 Termo Aditivo 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 94/2023/FJF CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES. 12/06/2026 11/06/2027 596.520,56 1 596.520,56
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
168006 2023NE001719 B1DIPJT0120 - PLANTA DE CARREGAMENTO DA FJF 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 496.648,82 496.648,82 0,00 0,00 496.648,82 496.648,82 496.648,82 0,00
168006 2025NE001101 B1DIPJT0120 - PLANTA DE CARREGAMENTO DA FJF 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 99.871,74 99.871,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
281 2025-04-01 2023/00489/168006 2025-04-03 24832.44
286 2025-05-05 2023/00489/168006 2025-05-06 124162.20
291 2025-06-06 2023/00489/168006 2025-06-10 124162.21
000.009.810 2026-02-19 2023/00489/168006 2026-03-04 26830.66
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS 1.206250226922 290847.68 350835.0800
Material EXAUSTOR 1.193800384196 205801.14 245685.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.516.117-** VINICIUS MOTTA DE OLIVEIRA Fiscal Titular
***.713.876-** ROMILDA DE FÁTIMA ENHAM GABRIEL Responsável no Setor Almoxarifado
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo