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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00018/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00015/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CHEFIA DE MATERIAL
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 35.296.576/0001-22 - R.P COMERCIO E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
Processo 65492.002693/2024-10
Objeto AQUISIÇÃO DE VIATURAS OPERACIONAIS
Informações Complementares
Vig. Início 25/06/2024
Vig. Fim 15/01/2026
Valor Global R$ 2.983.228,83
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.983.228,83
Valor Acumulado R$ 25.837.870,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/06/2024 00018/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.002693/2024-10 25/06/2024 17/10/2025 2.780.991,00 1 2.780.991,00
13/11/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 25/06/2024 19/06/2025 2.780.991,00 1 2.780.991,00
07/10/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 18/10/2025 15/01/2026 2.780.991,00 1 2.780.991,00
13/10/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL 25/06/2024 15/01/2026 2.983.228,83 1 2.983.228,83
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2024NE000230 FAA2210DECO - DSP COMPL PARA ATV RELACIONADAS MEC DA F TER 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.780.991,00 2.780.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2025NE000439 FAA2210DECO - DSP COMPL PARA ATV RELACIONADAS MEC DA F TER 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 202.237,83 202.237,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CARRETA REBOQUE 9 331469.87 2983228.8300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.078.271-** PHELIPE DE AQUINO BARBOSA CASTRO Apoio Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Apostilamento 1.49 MB 12/11/2025 11:02:36
Termo Aditivo 732.20 KB 09/10/2025 13:28:25
Termo Apostilamento 1.61 MB 14/11/2024 15:07:54
Contrato 1.19 MB 25/06/2024 14:11:07
Decreto 11.430 Não
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