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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00398/2024
Unidade Realizadora da Compra 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Número da Compra 00596/2023
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 07.630.228/0001-04 - CONSTRUTORA JUMBO LTDA
Processo 50602.001554/2024-07
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, EXECUTIVO E A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DO COMPLEXO LADEIRA DA VELHA RODOVIA NA BR-230/PA; TRECHO: DIV. TO/PA - DIV. PA/AM; SUBTRECHO: ENTR. FINAL DA PONTE RIO ARATAÚ – INÍCIO TRECHO PAVIMENTADO​; SEGMENTO: KM 390,87 – KM 398,95 ; EXTENSÃO: 8,08 KM; ITEM ÚNICO; CÓDIGO SNV: 30BPA1405 (SNV: 202104A).
Informações Complementares
Vig. Início 04/07/2024
Vig. Fim 01/10/2026
Valor Global R$ 50.918.092,46
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 50.918.092,46
Valor Acumulado R$ 101.836.184,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/07/2024 00398/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00398/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.001554/2024-07 04/07/2024 01/10/2025 50.918.092,46 1 50.918.092,46
07/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO (09/07/2025 A 08/07/2026) E VIGÊNCIA POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS 02/10/2025 01/10/2026 50.918.092,46 1 50.918.092,46
30/07/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO RETIFICAR A CLÁUSULA TERCEIRA E SUPRIMIR A CLÁUSULA QUARTA DO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 02 00398/2024 30/07/2025 01/10/2026 50.918.092,46 1 50.918.092,46
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2024NE001760 MT00206 - BR-230/PA - CONSTRUCAO - MARABA - RUROPOLIS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 632.246,81 632.246,81 0,00 0,00 1.264.493,62 632.246,81 632.246,81 0,00
393003 2025NE002639 MT00206 - BR-230/PA - CONSTRUCAO - MARABA - RUROPOLIS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 50918092.46 50918092.4600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
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