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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00458/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
Número da Compra 90058/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 00.237.518/0001-43 - CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Processo 50612.002613/2023-56
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS FEDERAIS BR-020/GO E BR-251/GO, COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO – P.A.T.O., NO TRECHO 1: ENTR BR-030(A) (DIV DF /GO) - ENTR BR-349(B) (DIV GO/BA), SUBTRECHO 1 : ENTR BR-030(A) (DIV DF/GO) - ENTR GO-114 (P/FLORES DE GOIÁS), SEGMENTO 1: KM 0,00 AO KM 105,30, SNV 1 : 020BGO0090 AO 020BGO0150 (VERSÃO 202308A), EXTENSÃO 1: 105,30 KM, E TRECHO 2: DIV MG/GO - RIO ARAGUAIA (ARUANÃ) (DIV GO/MT), SUBTRECHO 2: DIV MG/GO - ENTR GO-080(A) (DIV GO/DF), SEGMENTO 2: KM 0,00 AO KM 34,00, SNV 2: 251BGO0470 AO 251BGO0485 (VERSÃO 202310A), EXTENSÃO 2: 34,00 KM, RESPECTIVAMENTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 19/07/2024
Vig. Fim 14/12/2028
Valor Global R$ 140.738.927,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 140.738.927,50
Valor Acumulado R$ 4.052.206.014,78
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/07/2024 00458/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00458/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.002613/2023-56 19/07/2024 15/12/2026 65.799.991,84 1 65.799.991,84
11/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo RESSARCIMENTO NO CONTRATO UT/12‑00458/2024 DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (REF) REFERENTE AOS PERÍODO DE JULHO/2024 A JANEIRO/2025 CALCULADO CONFORME RESOLUÇÃO/DNIT Nº 13/2021 (SEI Nº 20775162), NO VALOR DE R$ 1.509.746,46 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), FACE A INSTRUÇÃO CONTIDA NA NOTA TÉCNICA Nº: 4/2025/UL - BRASÍLIA - DF/DF/SRE - GO (SEI N° 20946813) DO FISCAL DO CONTRATO, NO OFÍCIO Nº 96218/2025/DF/SMT - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SRE - GO DO CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TERRESTRE (SEI Nº 20978012), NO OFÍCIO Nº 97486/2025/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SRE - GO DO COORDENADOR DE ENGENHARIA (SEI Nº 20990070), E CONSOANTE APROVAÇÃO DO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE GOIÁS E DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE A APROVAÇÃO DA REFERIDA NOTA TÉCNICA E AUTORIZAÇÃO DA LAVRATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO POR INTERMÉDIO OFÍCIO Nº 108422/2025/DF/SRE - GO (SEI Nº 21097195) E OFÍCIO Nº 170252/2025/DF/SRE - GO (SEI Nº 21688859). 11/07/2025 15/12/2026 65.799.991,84 1 65.799.991,84
09/06/2026 00002/2026 Termo Aditivo 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR 730 DIAS CONSECUTIVOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO EM DECORRÊNCIA DA DILAÇÃO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS, COM INCLUSÃO DE CLÁUSULA DE RESCISÃO ANTECIPADA 09/06/2026 14/12/2028 125.995.570,12 1 125.995.570,12
27/07/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento 3ª APOSTILA DE ACRÉSCIMO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO, AO CONTRATO 12 00458/2024. O NOVO VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R$ 140.738.927,50 (CENTO E QUARENTA MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), SENDO R$ 125.995.570,12 (CENTO E VINTE E CINCO MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E DOZE CENTAVOS) O VALOR DO CONTRATO A PI VIGENTE E R$ 14.743.357,38 (QUATORZE MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) COMO PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO AUTORIZADO DE R$ 10.800.086,20 (DEZ MILHÕES, OITOCENTOS MIL, OITENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO. 19/07/2024 14/12/2028 140.738.927,50 1 140.738.927,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2024NE001844 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 15.181.653,41 0,00 0,00 15.181.653,41 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE002456 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 6.500.000,00 104.251,17 532.359,03 5.863.389,80 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000166 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000585 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.631.947,38 0,00 0,00 1.631.947,38 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001934 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000753 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 253.749,81 0,00 0,00 253.749,81 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004114 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.337.249,81 0,00 0,00 1.337.249,81 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004952 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 882.325,34 882.325,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001873 MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 9.749.256,33 1.448.460,30 7.668.262,82 632.533,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
658 2026-07-17 50612.001845/2026-30 2026-07-20 302453.38
659 2026-07-17 50612.001845/2026-30 2026-07-20 2879.36
660 2026-07-17 50612.001845/2026-30 2026-07-20 79882.86
661 2026-07-17 50612.001845/2026-30 2026-07-20 17762.52
749 2026-08-13 50612.002058/2026-13 2026-08-13 117157.75
750 2026-08-13 50612.002058/2026-13 2026-08-13 46173.59
751 2026-08-13 50612.002058/2026-13 2026-08-13 7149921.24
752 2026-08-13 50612.002058/2026-13 2026-08-13 331436.04
9947 2025-03-20 50612.000809/2025-78 2025-03-20 107328.37
9948 2025-03-20 50612.000809/2025-78 2025-03-20 19843.60
9820 2025-01-21 50612.000220/2025-70 2025-01-21 2397.23
9821 2025-01-21 50612.000220/2025-70 2025-01-21 67709.00
9822 2025-01-21 50612.000220/2025-70 2025-01-21 14788.40
9819 2025-01-21 50612.000220/2025-70 2025-01-21 18160.82
9910 2025-03-06 50612.000707/2025-52 2025-03-10 25180.45
9906 2025-03-06 50612.000707/2025-52 2025-03-10 760554.11
9907 2025-03-06 50612.000707/2025-52 2025-03-10 4081.82
9908 2025-03-06 50612.000707/2025-52 2025-03-10 167300.48
10269 2025-08-21 50612.002347/2025-23 2025-08-21 2706.02
9945 2025-03-20 50612.000809/2025-78 2025-03-20 21845.46
9946 2025-03-20 50612.000809/2025-78 2025-03-20 3216.70
10057 2025-05-14 50612.001372/2025-90 2025-05-14 18380.98
10054 2025-05-14 50612.001372/2025-90 2025-05-14 22766.59
10055 2025-05-14 50612.001372/2025-90 2025-05-14 2979.61
10056 2025-05-14 50612.001372/2025-90 2025-05-14 85386.26
10085 2025-05-27 50612.001466/2025-69 2025-05-28 23099.79
10086 2025-05-27 50612.001466/2025-69 2025-05-29 2843.04
10087 2025-05-27 50612.001466/2025-69 2025-05-28 80871.54
10088 2025-05-27 50612.001466/2025-69 2025-05-28 17538.53
10156 2025-07-09 50612.001941/2025-05 2025-07-10 20902.34
10157 2025-07-09 50612.001941/2025-05 2025-07-10 2712.43
10158 2025-07-09 50612.001941/2025-05 2025-07-10 76828.02
10159 2025-07-09 50612.001941/2025-05 2025-07-10 16732.79
10216 2025-08-04 50612.002199/2025-47 2025-08-05 21163.15
10217 2025-08-04 50612.002199/2025-47 2025-08-05 2711.45
10219 2025-08-04 50612.002199/2025-47 2025-08-05 16726.76
10218 2025-08-04 50612.002199/2025-47 2025-08-05 88818.32
10271 2025-08-21 50612.002347/2025-23 2025-08-21 16693.23
10270 2025-08-21 50612.002347/2025-23 2025-08-21 82972.31
10268 2025-08-21 50612.002347/2025-23 2025-08-21 21053.21
10354 2025-09-29 50612.002763/2025-21 2025-09-30 16707.14
10351 2025-09-29 50612.002763/2025-21 2025-09-30 21053.21
10353 2025-09-29 50612.002763/2025-21 2025-09-30 76520.31
10352 2025-09-29 50612.002763/2025-21 2025-09-30 2708.27
103 2025-11-17 50612.003208/2025-17 2025-11-19 30885.52
105 2025-11-17 50612.003208/2025-17 2025-11-19 1277362.74
104 2025-11-17 50612.003208/2025-17 2025-11-19 44795.60
106 2025-11-17 50612.003208/2025-17 2025-11-19 276350.87
228 2025-12-29 50612.003563/2025-96 2025-12-29 92304.99
230 2025-12-29 50612.003564/2025-31 2025-12-29 21053.21
231 2025-12-29 50612.003564/2025-31 2025-12-29 2707.82
232 2025-12-29 50612.003564/2025-31 2025-12-29 79361.97
233 2025-12-29 50612.003564/2025-31 2025-12-29 16739.64
226 2025-12-29 50612.003563/2025-96 2025-12-29 21053.22
227 2025-12-29 50612.003563/2025-96 2025-12-29 3549.03
229 2025-12-29 50612.003563/2025-96 2025-12-29 16739.62
309 2026-02-10 50612.000402/2026-21 2026-02-18 16710.07
305 2026-02-10 50612.000402/2026-21 2026-02-18 23301.14
306 2026-02-10 50612.000402/2026-21 2026-02-18 2708.67
307 2026-02-10 50612.000402/2026-21 2026-02-18 78321.44
357 2026-03-11 50612.000563/2026-15 2026-03-12 21053.21
358 2026-03-11 50612.000563/2026-15 2026-03-12 2394.04
359 2026-03-11 50612.000563/2026-15 2026-03-12 76374.11
360 2026-03-11 50612.000563/2026-15 2026-03-12 14834.74
405 2026-03-26 50612.000681/2026-23 2026-03-27 34608.74
406 2026-03-26 50612.000681/2026-23 2026-03-27 2477.65
407 2026-03-26 50612.000681/2026-23 2026-03-27 86188.53
408 2026-03-26 50612.000681/2026-23 2026-03-27 15284.42
526 2026-05-19 50612.001277/2026-77 2026-05-20 2838.49
435 2026-04-24 50612.001067/2026-89 2026-04-30 2806.54
436 2026-04-24 50612.001067/2026-89 2026-04-30 83141.91
437 2026-04-24 50612.001067/2026-89 2026-04-30 17313.31
434 2026-04-24 50612.001067/2026-89 2026-04-30 22098.35
527 2026-05-19 50612.001277/2026-77 2026-05-20 97970.10
528 2026-05-19 50612.001277/2026-77 2026-05-20 17510.40
525 2026-05-19 50612.001277/2026-77 2026-05-20 33003.69
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA 1 140738927.5 140738927.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva