|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00033/2024
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Número da Compra
|
90100/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
60.920.493/0001-00 - HIDRAS AUTOMACAO LTDA.
|
|
Processo
|
2024DL000100
|
|
Objeto
|
MANUTENÇÃO DE INJETORA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
24/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 142.344,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 142.344,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 142.344,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/07/2024
|
00033/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024DL000100
|
24/07/2024
|
24/07/2025
|
142.344,50
|
1
|
142.344,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168005
|
2024NE000519
|
FBA1210ARMT - ARMAMENTO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
93.544,50
|
46.772,25
|
0,00
|
46.772,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168005
|
2024NE000520
|
FBA1210ARMT - ARMAMENTO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
48.800,00
|
24.400,00
|
0,00
|
24.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31337
|
2024-08-01
|
2024DL000100
|
2025-01-20
|
46772.25
|
|
4570
|
2024-08-01
|
2024DL000100
|
2024-08-07
|
24400.00
|
|
4701
|
2025-01-28
|
2024DL000100
|
2025-01-30
|
24400.00
|
|
32224
|
2025-01-28
|
2024DL000100
|
2025-03-07
|
46772.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAI
|
1
|
46772.25
|
46772.2500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAI
|
1
|
46772.25
|
46772.2500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAI
|
1
|
24400
|
24400.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAI
|
1
|
24400
|
24400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.903.676-**
|
SANDRA MARA TEODORO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.105.186-**
|
AILSON FLORENCIO LUZ
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|