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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158123 - IF SUDESTE MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158413 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
158413 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
158413 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00037/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 90066/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 18.463.024/0001-42 - J2 SERVICOS LTDA
Processo 23355.000390/2024-89
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ALMOXARIFE, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 05/08/2024
Vig. Fim 01/05/2025
Valor Global R$ 108.971,52
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 108.971,52
Valor Acumulado R$ 629.541,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/08/2024 00037/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000390/2024-89 05/08/2024 01/05/2025 320.842,56 4 102.347,52
30/04/2025 00037/2024 Termo de Rescisão RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 037/2024, FIRMADO ENTRE AS PARTES COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 05/08/2024, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ALMOXARIFE, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 05/08/2024 01/05/2025 0,00 0,00
16/06/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO COM BASE NA CCT 2025/2025 COM REGISTRO NO MTE SOB O N.º MG001237/2025, APLICANDO O REAJUSTE DO SALÁRIO E DO VALE ALIMENTAÇÃO PARA O CARGO DE ALMOXARIFE. 05/08/2024 01/05/2025 108.971,52 1 108.971,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158413 2024NE000114 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 42.644,80 10.181,76 1.732,25 30.730,79 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2024NE000370 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 34.115,84 34.115,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000093 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.624,00 6.404,94 0,00 219,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2025/19 2025-02-04 23355.000390/2024-89 2025-02-04 8470.65
2025/23 2025-03-07 23355.000390/2024-89 2025-03-07 8470.65
2025/41 2025-04-07 23355.000390/2024-89 2025-04-07 8470.65
2025/53 2025-03-14 23355.000390/2024-89 2025-05-14 8426.06
2025/55 2025-05-16 23355.000390/2024-89 2025-05-19 8470.65
2025/66 2025-06-26 23355.000390/2024-89 2025-06-26 2208.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-11-05 5117.38
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE 12 9080.9599 108971.5188
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.115.906-** MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO Responsável no Setor de Contratos
***.380.986-** ADILSON SANTO DELBEN Gestor Substituto
***.702.436-** KENYA FARIA XAVIER Gestor Substituto
***.292.226-** LUQUÉCIA COSTA VILAÇA Fiscal Administrativo
***.702.436-** KENYA FARIA XAVIER Fiscal Administrativo Substituto
***.183.776-** HELIO EUGENIO DE ALMEIDA Fiscal Técnico
***.380.986-** ADILSON SANTO DELBEN Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva