Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 14000 - JUSTICA ELEITORAL
Unidade Gestora 070015 - TRE-ES
Unidade Gestora Origem do Contrato 070015 - TRE-ES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000368
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 070015 - TRE-ES
Número da Compra 90015/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
Processo 00012047020246088000
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ELETRODOMESTICOS, UTILIDADES DOMÉSTICAS
Informações Complementares
Vig. Início 26/07/2024
Vig. Fim 26/10/2024
Valor Global R$ 862,65
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 862,65
Valor Acumulado R$ 862,65
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/07/2024 2024NE000368 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00012047020246088000 26/07/2024 26/10/2024 862,65 1 862,65
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CAFETEIRA ELÉTRICA 2 126.3 252.6000
Material VENTILADOR 1 204.31 204.3100
Material AQUECEDOR 1 405.74 405.7400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO DE REFERÊNCIA 531.30 KB 07/08/2024 13:41:14
ESTUDO PRELIMINAR 394.27 KB 07/08/2024 13:40:42
NOTA DE EMPENHO 22.64 KB 07/08/2024 13:39:50
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva