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Órgão 26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 156591 - CAMPUS SABARA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158122 - IFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00057/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158122 - IFMG
Número da Compra 00125/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 18.616.718/0001-72 - KAIO CESAR DE BRITO E PAULA LTDA
Processo 23714.000814/2024-89
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE REDES CANALIZADAS E CENTRAIS DE GÁS GLP PARA ATENDER OS LABORATÓRIOS DO BLOCO DIDÁTICO E A LANCHONETE DO CONTAINER DO CAMPUS SABARÁ DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS, IFMG, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 14/08/2024
Vig. Fim 13/02/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 59.735,53
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 59.735,53
Valor Acumulado R$ 116.407,93
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/08/2024 00057/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23714.000814/2024-89 14/08/2024 13/02/2025 56.672,40 1 56.672,40
01/11/2024 00001/2024 Termo Aditivo ACRÉSCIMO de valores do Contrato nº 57/2024, conforme documentos anexos ao processo SEI nº 23208.004456/2024-01. 01/11/2024 13/02/2025 59.735,53 1 59.735,53
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156591 2024NE000033 UEXREP41SAN - OBRAS E EXPANSAO SABARA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 56.672,40 0,00 0,00 56.672,40 0,00 0,00 0,00 0,00
156591 2024NE000063 UEXREP41SAN - OBRAS E EXPANSAO SABARA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.063,13 0,00 0,00 3.063,13 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVÍS DE REDE - GÁS / PETRÓLEO / DERIVADOS 1.0540498 56672.4 59735.5319
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.302.366-** FELIPE DE OLIVEIRA LUZZI Fiscal Administrativo
***.462.187-** JAMILE LENHAUS DETONI CIPRIANO Fiscal Administrativo Substituto
***.495.506-** LUZIA MARIA DOS SANTOS PIRES Gestor
***.281.046-** ALESSANDRA PATRÍCIA MORAIS DA SILVA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria Nomeação de fiscais 48.49 KB 30/09/2024 10:36:27
Publicação Contrato DOU 195.51 KB 30/09/2024 10:35:07
Termo de Contrato 135.89 KB 30/09/2024 10:33:08
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo