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Órgão 26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 158154 - IF DE SAO PAULO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158154 - IF DE SAO PAULO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 53154/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158154 - IF DE SAO PAULO
Número da Compra 90003/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 00.079.526/0001-09 - BWS CONSTRUCOES LTDA
Processo 23313.001325/2024-67
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE ESTUDANTIL NO CAMPUS SALTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS EM EDITAL E ANEXOS. LOCAL DE EXECUÇÃO: AVENIDA DOS TRÊS PODERES, Nº 375, RESIDENCIAL CENTRAL PARQUE, SALTO/SP, CEP 13.325-047.
Informações Complementares
Vig. Início 21/08/2024
Vig. Fim 31/08/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.457.869,24
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.457.869,24
Valor Acumulado R$ 17.154.158,02
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/08/2024 53154/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 53154/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001325/2024-67 21/08/2024 02/06/2025 2.406.942,58 1 2.406.942,58
28/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 53-154/2024, CELEBRADO EM 21/08/2024, VISANDO PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, COM FULCRO NO ART. 115, DA LEI Nº 14.133/21, EM CONFORMIDADE COM O OTCIO 32/2025 - DIE PRA/PRA-RET/RET/IFSP E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS NOS AUTOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.003139.2025-42. 28/02/2025 02/06/2025 2.406.942,58 1 2.406.942,58
25/04/2025 00002/2025 Termo Aditivo SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 53-154/2024, CELEBRADO EM 21/08/2024, VISANDO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL EM 90 (NOVENTA) DIAS E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, COM FULCRO NO ART. 111, DA LEI Nº 14.133/21, EM CONFORMIDADE COM O OTCIO 57/2025 - DIE-PRA/PRA-RET/RET/IFSP E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS NOS AUTOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.007513.2025-89. 25/04/2025 31/08/2025 2.406.942,58 1 2.406.942,58
12/02/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 53-154/2024 SLT, VISANDO À APLICAÇÃO DO REAJUSTE DE VALOR CONTRATADO, NOS TERMOS QUE SE SEGUEM: 1. COM BASE NAS CORREÇÕES INFLACIONÁRIAS APURADAS PELO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - INCC, CORRESPONDENTE AO FATOR DE REAJUSTE DE 1,075273, O VALOR DO CONTRATO FICA REAJUSTADO EM R$ 50.926,66 (CIQUENTA MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ELABORADA PELA ÁREA FINANCEIRA - CCF-PRA, ANEXA AO PROCESSO, A QUAL CORRESPONDE À VARIAÇÃO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS NO INTERREGNO DE 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 135 DA LEI Nº 14.133/2021 E EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA DE REAJUSTE PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DOCUMENTO 21/08/2024 31/08/2025 2.457.869,24 1 2.457.869,24
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158154 2024NE000672 LPP02P41LV6 - CONSTRUCAO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL - SALTO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.700.000,00 737.284,54 13.198,36 949.517,10 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2024NE000671 LPP02P41LV6 - CONSTRUCAO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL - SALTO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 94.905,00 94.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2024NE000724 LPP02P41LV6 - CONSTRUCAO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL - SALTO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158154 2024NE000687 LPP02P41LV6 - CONSTRUCAO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL - SALTO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 612.038,00 291.533,09 0,00 320.504,91 313.230,71 21.697,62 21.697,62 269.835,47
158154 2026NE000192 L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 50.927,05 1.631,02 0,00 49.296,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3053 2026-06-16 23313.001325/2024-67 2026-07-08 21697.20
2290 2024-10-21 23313.001325/2024-67 2024-10-24 737102.46
2295 2024-11-04 23313.001325/2024-67 2024-11-04 320504.91
2317 2024-12-06 23313.001325/2024-67 2024-12-06 225613.00
2365 2025-03-05 23313.001325/2024-67 2025-03-07 447162.76
2404 2025-05-06 23313.001325/2024-67 2025-05-07 288733.17
2421 2025-06-02 23313.001325/2024-67 2025-06-03 366129.08
2781 2026-02-19 23313.001325/2024-67 2026-02-26 49296.45
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-08-31 120347.13
Seguro Garantia 2025-11-29 120347.13
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 2457869.24 2457869.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.548.478-** FERNANDO CESAR PEREIRA GOMES Fiscal Técnico
***.251.398-** LUIZ HENRIQUE TOSCHI MESCHIATTI Fiscal Técnico
***.208.218-** NELSON LISBOA JUNIOR Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1° TA P 128.55 KB 06/03/2025 15:40:31
Ordem de Serviço 191.93 KB 13/08/2024 10:00:08
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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