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Órgão 26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158124 - IF/GO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158124 - IF/GO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
155062 CAMPUS AVANCADO CATALAO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00091/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158124 - IF/GO
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
Processo 23730.000046/2024-65
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, REALIZADOS DE FORMA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO, CAMPUS AVANÇADO CATALÃO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
Informações Complementares
Vig. Início 29/07/2024
Vig. Fim 31/07/2027
Valor Global R$ 201.529,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 16.794,10
Valor Acumulado R$ 657.321,62
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/07/2024 00091/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00091/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23730.000046/2024-65 29/07/2024 29/07/2025 152.968,08 12 12.747,34
17/03/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO SALARIAL DA MÃO DE OBRA ALOCADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR FORÇA DE: CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025 PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REGISTRO NO MTE NÚMERO: GO000026/2025, DE 21/01/2025 COM DATA BASE 31/12/2026. 29/07/2024 29/07/2025 189.869,04 12 15.822,42
16/06/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento MEDIANTE ANÁLISE AO PROCESSO Nº 23730.000046.2024-65, FICA AJUSTADO NO CONTRATO Nº 91/2024, VALORES ATUALIZADOS DEVIDO: VARIAÇÃO DO IPCA SOBRE OS INSUMOS NA ORDEM DE 5,47719 % A PARTIR DE ABRIL DE 2025; 29/07/2024 29/07/2025 190.504,56 12 15.875,38
18/06/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 91/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, MANTENDO-SE AS CONDIÇÕES ORIGINALMENTE PACTUADAS. A VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSA A SER DE 30/07/2025 A 30/07/2026, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL E DE ACORDO COM A NATUREZA CONTINUADA DOS SERVIÇOS 30/07/2025 30/07/2026 190.504,56 12 15.875,38
28/01/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento MEDIANTE ANÁLISE AO PROCESSO Nº 23730.000046.2024-65, FICA AJUSTADO NO CONTRATO Nº 91/2024, VALORES ATUALIZADOS: - REPACTUAÇÃO SALARIAL DA MÃO DE OBRA ALOCADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR FORÇA DE: CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027 PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, REGISTRO NO MTE NÚMERO: GO001031/2025, DE 18/12/2025 COM DATA BASE 31/12/2027. VALOR MENSAL PASSARÁ A SER R$ 16.794,10 E VALOR GLOBAL ANUAL DE R$ 201.529,20. 29/07/2024 30/07/2026 201.529,20 12 16.794,10
17/06/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 91/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, MANTENDO-SE AS CONDIÇÕES ORIGINALMENTE PACTUADAS. A VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSA A SER DE 31/07/2026 A 31/07/2027, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL E DE ACORDO COM A NATUREZA CONTINUADA DOS SERVIÇOS. 31/07/2026 31/07/2027 201.529,20 12 16.794,10
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155062 2026NE000010 H20RLP01CAJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 132.904,98 33.588,28 0,00 99.316,70 0,00 0,00 0,00 0,00
155062 2024NE000033 H20RLP01CAJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 24.930,36 286,10 1.491,44 23.152,82 0,00 0,00 0,00 0,00
155062 2024NE000034 H20RLP01CAJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 39.517,05 0,00 0,00 39.517,05 0,00 0,00 0,00 0,00
155062 2025NE000005 H20RLP01CAJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 187.279,10 16.404,56 0,00 170.874,54 0,00 0,00 0,00 0,00
155062 2025NE000094 H20RLP01CAJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 15.875,38 0,00 0,00 15.875,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
14656-JUNHO26 2026-07-06 23730.000046/2024-65 2026-07-22 16794.10
4024-JUL/24 2024-08-15 23730.000046/2024-65 2024-08-28 849.82
4195-AGOS/24 2024-09-02 23730.000046/2024-65 2024-09-12 12747.34
4416-SETEMBRO/24 2024-10-01 23730.000046/2024-65 2024-10-03 12747.34
4676-OUTUBRO/24 2024-11-01 23730.000046/2024-65 2024-11-14 12747.34
5123-NOVEMBRO/24 2024-12-02 23730.000046/2024-65 2024-12-06 12747.34
5453-DEZE/24 2025-01-02 23730.000046/2024-65 2025-01-21 12747.34
6088-JANEIRO/25 2025-02-07 23730.000046/2024-65 2025-02-11 11750.44
6358-FEV/25 2025-03-05 23730.000046/2024-65 2025-03-14 12747.34
6784-MARÇO/25 2025-04-01 23730.000046/2024-65 2025-04-10 15822.42
7241-ABRIL25 2025-05-02 23730.000046/2024-65 2025-05-19 15822.42
NFS 7850-MAIO25 2025-06-06 23730.000046/2024-65 2025-06-16 15822.42
NFS 8427 - REPACT 2025-07-11 23730.000046/2024-65 2025-08-01 6150.16
NFS 8491-JUN25 2025-07-14 23730.000046/2024-65 2025-08-01 15875.38
8942-JULHO/25 2025-08-06 23730.000046/2024-65 2025-08-11 15875.38
NFS 8138-REPACTUA 2025-06-27 23730.000046/2024-65 2025-10-06 105.92
NFS 9379-AGOS25 2025-09-05 23730.000046/2024-65 2025-10-06 15875.38
9839-SETE/25 2025-10-07 23730.000046/2024-65 2025-10-28 15875.38
10333-OUT/25 2025-11-06 23730.000046/2024-65 2025-12-02 15875.38
NFS 11882-JANE/26 2026-02-06 23730.000046/2024-65 2026-02-12 15875.38
NFS 10825-NOV25 2025-12-05 23730.000046/2024-65 2025-12-10 16404.56
11352-DEZEMBRO25 2026-01-08 23730.000046/2024-65 2026-01-26 15875.38
12405-FEVEREIR/26 2026-03-06 23730.000046/2024-65 2026-03-09 16794.10
14082-MAI/26 2026-06-05 23730.000046/2024-65 2026-06-24 16794.10
12904-MAR26 2026-04-06 23730.000046/2024-65 2026-04-15 16794.10
13587-ABR26 2026-05-11 23730.000046/2024-65 2026-05-12 16794.10
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 16794.1 201529.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.761.291-** SUZANA CARVALHO DA SILVA Responsável no Setor Financeiro
***.675.621-** PATRICIA GONCALVES DE JESUS Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Sim
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1