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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158415 - IFSMG/CAMPUS MURIAE
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2018
Unidade Realizadora da Compra 158415 - IFSMG/CAMPUS MURIAE
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 13.964.979/0001-60 - VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Processo 23232.000279/2018-31
Objeto CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL.
Informações Complementares
Vig. Início 03/09/2018
Vig. Fim 02/09/2024
Valor Global R$ 93.961,68
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.830,14
Valor Acumulado R$ 721.915,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/09/2018 00007/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000279/2018-31 03/09/2018 02/09/2021 210.084,48 1 210.084,48
02/01/2020 00001/2020 Termo Aditivo INCLUSÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, EM REGIME DE TRABALHO DE 44 HORAS SEMANAIS, RESULTANDO EM ACRÉSCIMO AOVALOR DO CONTRATO. 06/01/2020 05/04/2020 18.512,16 1 0,00
30/03/2020 00010/2020 Termo Aditivo ACRÉSCIMO AO VALOR DO CONTRATO EM VIRTUDE: 1.1 EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A MULTA DO FGTS, OCASIONANDO DESONERAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS DA CONTRATATA E CONSEQUENTE DESONERAÇÃO DO CONTRATO. 1.2 INCLUSÃO DE DOIS POSTOS DE SERVIÇO POR DOIS MESES A PARTIR DE 06/04/2020. 06/01/2020 05/04/2020 11.615,49 1 0,00
03/06/2020 00014/2020 Termo Aditivo ACRESCER O MONTANTE DE R$ 12.740,48 (DOZE MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTAE OITO CENTAVOS) AO VALOR DO CONTRATO EM VIRTUDE DE INCUSÃO DE 2 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DEOFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL POR 2 (DOIS) MESES. 06/06/2020 05/08/2020 12.740,48 1 0,00
29/07/2021 00004/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 07/2018, CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2021, QUE ABRANGE A CATEGORIA PROFISSIONAL EMPREGADA NO CONTRATO. 03/09/2018 05/08/2020 243.512,64 1 243.512,64
24/08/2021 00013/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2018, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2021 A 02/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 02/09/2021 02/09/2023 160.954,08 24 6.706,42
04/04/2022 00005/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 07/2018 EM RAZÃO DAS SEGUINTES OCORRÊNCIAS: 1 ALTERAÇÃO DOS VALORES DE SALÁRIO CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O Nº MG000861/2022. 2 ALTERAÇÃO NO ALOR DE DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PELA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE IPCA. 1.1.3 ALTERAÇÃO NO VALOR DO AUXÍLIO-TRANSPORTE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 10.828, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021. 03/09/2018 02/09/2023 174.390,31 24 7.266,26
03/07/2023 00004/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 07/2018, EM RAZÃO DAS SEGUINTES OCORRÊNCIAS: ALTERAÇÃO DOS VALORES DE SALÁRIOS E DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A PARTIR DE 01/01/2023, CONFORME PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O Nº MG001547/2023. 03/09/2018 02/09/2023 187.923,36 24 7.830,14
29/08/2023 00007/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, COM INÍCIO DA DATA DE 02/09/2023 E TÉRMINO EM 02/09/2024. 02/09/2023 02/09/2024 93.961,68 12 7.830,14
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158415 2018NE800177 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2019NE800036 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800001 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2020NE800132 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2021NE000057 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 58.356,80 51.986,56 476,09 5.894,15 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2023NE000012 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.390,32 7.390,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2022NE000046 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 64.290,92 29.561,28 7.390,32 27.339,32 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2024NE000014 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 11.745,21 11.745,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
33/2024 2024-02-19 23232.000279/2018-31 2024-02-19 7830.14
56/2024 2023-03-14 23232.000279/2018-31 2024-03-14 7830.14
80/2024 2024-04-16 23232.000279/2018-31 2024-04-16 7830.14
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2023-12-02 8047.70
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 24 3915.07 93961.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.639.367-** MARCOS REIS DE SOUZA Fiscal Técnico
***.852.506-** JOSELI MARCOS CARVALHO Fiscal Administrativo Substituto
***.852.506-** JOSELI MARCOS CARVALHO Gestor Substituto
***.012.676-** ANDERSON NOVAIS SOARES Gestor
***.581.446-** CLEDER APARECIDO DUTRA Gestor Substituto
***.581.446-** CLEDER APARECIDO DUTRA Fiscal Administrativo
***.012.676-** ANDERSON NOVAIS SOARES Fiscal Administrativo Substituto
***.608.116-** ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
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