| Órgão | 26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA | 
		        		            
		                | Unidade Gestora | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Unidade Gestora Origem do Contrato | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Receita / Despesa | Despesa | 
		        		            
		                | Número Contrato | 00008/2024 | 
		        		            
		                | PNCP | Clique aqui para acessar | 
		        		            
		                | Unidade Realizadora da Compra | 156680 - UFDPAR | 
		        		            
		                | Número da Compra | 90003/2024 | 
		        		            
		                | Modalidade da Compra | Pregão | 
		        		            
		                | Amparo Legal | LEI 14.133/2021 | 
		        		            
		                | Unidades Requisitantes |  | 
		        		            
		                | Tipo | Contrato | 
		        		            
		                | Categoria | Serviços | 
		        		            
		                | Subcategoria |  | 
		        		            
		                | Fornecedor | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 
		        		            
		                | Processo | 23855.005885/2024-90 | 
		        		            
		                | Objeto | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS, TIPO SEGURO TOTAL, PARA VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA UFDPAR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 
		        		            
		                | Informações Complementares |  | 
		        		            
		                | Vig. Início | 28/08/2024 | 
		        		            
		                | Vig. Fim | 28/08/2026 | 
		        		            
		                | Valor Global | R$ 14.088,14 | 
		        		            
		                | Núm. Parcelas | 1 | 
		        		            
		                | Valor Parcela | R$ 14.088,14 | 
		        		            
		                | Valor Acumulado | R$ 182.473,83 | 
		        		            
		                | Total Despesas Acessórias | R$ 0,00 | 
		        		            
		                | Histórico | 
		
			
				                    | Data Assinatura | Número | Tipo | Observação | Data Início | Data Fim | Vlr. Global | Parcelas | Vlr. Parcela |  
				                        | 28/08/2024 | 00008/2024 | Contrato | CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.005885/2024-90 | 28/08/2024 | 28/08/2025 | 13.416,15 | 1 | 13.416,15 |  
				                        | 27/08/2025 | 00001/2025 | Termo Aditivo | PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 28/08/2025 ATÉ 28/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E O REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO COMBINADO COM OS ARTIGOS 89 E 107 DA LEI N° 14.133/2021, COINCIDINDO COM A
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, E CONSIDERANDO O ORÇAMENTO DE RENOVAÇÃO/PRORROGAÇÃO APRESENTADO PELA CONTRATADA, CUJO AVISO DE ENVIO FORA ENUNCIADO NO OFÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, POR PARTE DA CONTRATADA. | 28/08/2025 | 28/08/2026 | 14.088,14 | 1 | 14.088,14 |  | 
		        		            
		                | Despesas Acessórias | 
		
			
								| Descrição | Vencimento | Valor |  | 
		        		            
		                | Empenhos | 
		
			
				                    | UG | Número | PI | ND | Emp. | A liq. | Liquid. | Pg | RP Inscr. | RP A Liq. | RP Liq. | RP Pg |  
				                        | 156680 | 2024NE000121 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 13.416,15 | 0,00 | 0,00 | 13.416,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  
				                        | 156680 | 2025NE000118 | M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 14.088,14 | 0,00 | 0,00 | 14.088,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
		        		            
		                | Faturas | 
		
			
								| Número | Data Emissão | Processo | Data Ateste | Valor |  
									| 13416,15 | 2024-09-06 | 23855.006663/2024-36 | 2024-09-16 | 13416.15 |  
									| 20941832 | 2025-08-26 | 23855.006292/2025-59 | 2025-09-15 | 14088.14 |  | 
		        		            
		                | Garantias |  | 
		        		            
		                | Itens | 
		
			
								| Tipo | Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  
									| Serviço | SEGURO / GARANTIA | 1 | 2585.9 | 2585.9000 |  
									| Serviço | SEGURO / GARANTIA | 1 | 1241.21 | 1241.2100 |  
									| Serviço | SEGURO / GARANTIA | 1 | 1266.33 | 1266.3300 |  
									| Serviço | SEGURO / GARANTIA | 1 | 1286.72 | 1286.7200 |  
									| Serviço | SEGURO / GARANTIA | 1 | 708.32 | 708.3200 |  
									| Serviço | SEGURO / GARANTIA | 1 | 2282.33 | 2282.3300 |  
									| Serviço | SEGURO / GARANTIA | 1 | 2184.53 | 2184.5300 |  
									| Serviço | SEGURO / GARANTIA | 1 | 2532.8 | 2532.8000 |  | 
		        		            
		                | Prepostos |  | 
		        		            
		                | Responsáveis | 
		
			
								| CPF | Nome | Tipo |  
									| ***.286.773-** | MARIO FERNANDES LIMA | Gestor |  
									| ***.152.113-** | ISMAR COSTA LIMA JÚNIOR | Fiscal Titular |  
									| ***.752.853-** | MARIA CAROLINE MACEDO COSTA | Fiscal Substituto |  | 
		        		            
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		                | Arquivos |  | 
		        		            
		                | Decreto 11.430 | Não | 
		        		            
		                | Contrata mais brasil |  | 
		        		            
		                | Numero contratacao |  | 
		        		            
		                | Mao obra exclusiva |  |