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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00043/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00016/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 04.730.121/0001-40 - ARBJI COMERCIO DE ELETRONICOS E COMPONENTES LTDA
Processo 65492.004189/2024-46
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 29/08/2024
Vig. Fim 01/03/2027
Valor Global R$ 48.600,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 48.600,00
Valor Acumulado R$ 48.600,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/08/2024 00043/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.004189/2024-46 29/08/2024 01/03/2027 48.600,00 1 48.600,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2024NE000339 E6MIPLJEIND - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 48.600,00 48.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BOLSA TRANSPORTE 1000 48.6 48600.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 2.47 MB 04/09/2024 19:08:58
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva