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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393003 - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393003 - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00402/2024
Unidade Realizadora da Compra 393003 - DNIT
Número da Compra 00383/2023
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 04.596.898/0001-63 - L B CONSTRUCOES LTDA
Processo 50008.000170/2023-97
Objeto Execução das Obras de Implantação e Pavimentação, na rodovia/UF: BR-156/AP.
Informações Complementares
Vig. Início 19/09/2024
Vig. Fim 19/03/2028
Valor Global R$ 283.939.120,22
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 283.939.120,22
Valor Acumulado R$ 283.939.120,22
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/09/2024 00402/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00402/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50008.000170/2023-97 19/09/2024 19/03/2028 283.939.120,22 1 283.939.120,22
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2026NE001344 MT01067 - BR 156/AP - CONSTRUCAO-LARANJAL JARI-MACAPA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 15.168.498,24 15.168.498,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE002391 MT01067 - BR 156/AP - CONSTRUCAO-LARANJAL JARI-MACAPA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 10.238.748,82 10.238.748,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
46 2026-07-08 50008.000683/2026-41 2026-07-09 968283.69
47 2026-08-08 50008.000797/2026-91 2026-08-10 1023591.05
28 2026-01-14 50008.000049/2026-16 2026-01-15 987973.39
30 2026-02-04 50008.000084/2026-27 2026-02-04 1491334.70
33 2026-03-09 50008.000252/2026-84 2026-03-11 1381004.63
36 2026-03-31 50008.000332/2026-30 2026-04-01 555450.95
40 2026-05-18 50008.000493/2026-23 2026-05-18 550127.87
41 2026-05-18 50008.000492/2026-89 2026-05-18 211173.39
44 2026-06-15 50008.000583/2026-14 2026-06-17 615903.18
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 283939120.22 283939120.2200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva