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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393021 - SUP.REG. RN - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393021 - SUP.REG. RN - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00541/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393021 - SUP.REG. RN - DNIT
Número da Compra 00007/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 10.526.353/0001-83 - PLANEJE PROJETOS ENGENHARIA E SUPERVISAO LTDA
Processo 50614.002275/2024-13
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A SUPERVISÃO DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PONTA DA SERRA (RIO BONFIM) E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA RODOVIA: BR-304/RN, TRECHO: DIV CE/RN - ENTR BR-101(B) (COMPLEXO VIÁRIO DO 4º CENTENÁRIO - NATAL) TRECHO URBANO,SUBTRECHO: ENTR R.JOSÉ MARTINS(LAJES) - ENTR RN-023 (CAIÇARA DO RIO DO VENTO), SEGMENTO: KM 191,3 AO KM 219,5, NO SNV: 304BRN0270, EXTENSÃO DA PONTE: 125,00M.
Informações Complementares
Vig. Início 20/09/2024
Vig. Fim 31/03/2025
Valor Global R$ 804.648,43
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 804.648,43
Valor Acumulado R$ 804.648,43
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/09/2024 00541/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00541/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.002275/2024-13 20/09/2024 31/03/2025 804.648,43 1 804.648,43
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2024NE002410 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 250.000,00 165.307,87 17.319,52 67.372,61 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000902 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 8.279,26 0,00 0,00 8.279,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
290 2025-02-03 50614.000263/2025-35 2025-02-04 75865.80
293 2025-03-21 50614.000769/2025-44 2025-03-25 21855.53
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS 1 804648.43 804648.4300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva