Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00622/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393016 - SUP.REG.PA-DNIT
Número da Compra 90128/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 08.311.793/0001-71 - PLENNUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Processo 50600.047156/2022-87
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, LOCALIZADAS NA RODOVIA BR-163/PA; TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-163 (KM 676,10) - FRONTEIRA BRASIL/SURINAME; SUBTRECHO: IG. SÃO JOAQUIM (DIVISA ITAITUBA/ RURÓPOLIS) - ACESSO À VILA SÃO JOSÉ; SEGMENTO: KM 682,2 AO KM 911,9 E EXTENSÃO: 229,70 KM. CÓDIGO SNV. (163BPA1110 AO 163BPA1190) SNV 202304A
Informações Complementares
Vig. Início 24/09/2024
Vig. Fim 25/08/2027
Valor Global R$ 4.155.395,05
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.155.395,05
Valor Acumulado R$ 92.572.006,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/09/2024 00622/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00622/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.047156/2022-87 24/09/2024 24/06/2025 1.600.000,00 1 1.600.000,00
23/04/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR 4 (QUATRO) MESES E, DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 4 (QUATRO) MESES, ESTE ÚLTIMO DE 01/04/2025 A 01/08/2025. 24/06/2025 24/10/2025 1.600.000,00 1 1.600.000,00
25/07/2025 00002/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMOS/ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS, SEM A INCLUSÃO DE SERVIÇOS E PREÇOS NOVOS, SEM DECRÉSCIMOS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, ELEVANDO O PI VIGENTE DE R$ 1.600.000,00 PARA R$ 1.739.138,11 DECORRENTE DO ACRÉSCIMO DE R$ 139.138,11, CORRESPONDENTE A UM REFLEXO FINANCEIRO PERCENTUAL POSITIVO TOTAL DE 8,696% SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO 25/07/2025 24/10/2025 1.739.138,11 1 1.739.138,11
14/10/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA (10 MESES) E DE EXECUÇÃO (10 MESES - 02/08/2025 A 02/10/2026) E AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL ELEVANDO SEU VALOR VIGENTE A PREÇOS INICIAIS DE R$ 1.739.138,11 PARA R$ 2.927.958,31 DECORRENTE DO ACRÉSCIMO DE R$ 1.188.820,20 NO PERÍODO DE 02/08/2025 A 02/06/2026, CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL 25/10/2025 25/08/2026 2.927.958,31 1 2.927.958,31
01/06/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO (03/06/2026 A 02/06/2027) POR 12 (DOZE) MESES E AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL A (PI+R) DE R$ R$ 3.049.932,05 PARA R$ 4.155.395,05 26/08/2026 25/08/2027 4.155.395,05 1 4.155.395,05
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2024NE002392 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 68.730,88 200.923,75 230.345,37 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001055 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001497 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 662.158,80 0,00 0,00 662.158,80 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003947 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000266 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000658 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 950.000,00 466.944,00 0,00 483.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001871 MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 187.773,25 187.773,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00000026 2025-02-18 50602.000570/2025-55 2025-02-18 67932.63
29 2025-03-25 50602.000890/2025-13 2025-03-25 140703.78
202500000000007 2025-05-06 50602.001220/2025-14 2025-05-07 156878.93
202500000000008 2025-05-12 50602.001285/2025-51 2025-05-13 347450.00
202500000000016 2025-06-24 50602.001581/2025-52 2025-06-25 217056.09
20250000000018 2025-07-15 50602.001771/2025-70 2025-07-15 128902.83
202500000000023 2025-08-29 50602.002194/2025-33 2025-08-31 171965.42
12 2026-05-08 50602.001239/2026-33 2026-05-08 273227.77
15 2026-06-11 50602.001576/2026-21 2026-06-11 459828.23
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 4155395.05 4155395.0500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva