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Órgão 26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
Unidade Gestora 158718 - UNIFESSPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158718 - UNIFESSPA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158718 - UNIFESSPA
Número da Compra 90003/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.028.733/0001-10 - L G SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA
Processo 23479.000384/2022-63
Objeto SERVIÇOS DE LOGÍSTICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA SENDO MOTORISTAS PROFISSIONAIS, CARREGADORES, ASSISTENTES DE LOGÍSTICA E SUPERVISOR DE LOGÍSTICA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, HORAS EXTRAS E POSTOS EVENTUAIS
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2024
Vig. Fim 01/10/2026
Valor Global R$ 4.591.190,04
Núm. Parcelas 2
Valor Parcela R$ 2.295.595,02
Valor Acumulado R$ 4.591.190,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/09/2024 00011/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.000384/2022-63 01/10/2024 01/10/2026 4.591.190,04 2 2.295.595,02
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158718 2024NE000388 M20RKN6206N - APOIO AO TRANSP. MAO DE OBRA - LOGISTICA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2025NE000112 M20GKN6206N - ATUALIZAR PI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2025NE000147 M20RKN6206N - APOIO AO TRANSP. MAO DE OBRA - LOGISTICA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 209.286,65 0,00 9.955,67 199.330,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
13434 2024-11-18 23479.000384/2022-63 2025-02-26 80811.36
01 2024-11-18 23479.000384/2022-63 2025-03-25 23124.25
13559 2024-12-16 23479.000384/2022-63 2025-04-04 105351.04
02 2024-12-17 23479.000384/2022-63 2025-05-13 29463.60
13667 2025-01-10 23479.000384/2022-63 2025-05-13 105351.04
03 2025-01-10 23479.000384/2022-63 2025-05-13 18581.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 2295595.02 4591190.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.874.932-** WILLIAM THIAGO DE SOUSA DA SILVA Gestor Substituto
***.874.932-** WILLIAM THIAGO DE SOUSA DA SILVA Gestor
***.969.082-** GILBERTO SILVA DE ALBUQUERQUE Gestor
***.969.082-** GILBERTO SILVA DE ALBUQUERQUE Gestor Substituto
***.213.683-** MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.857.013-** HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS Fiscal Administrativo Substituto
***.857.013-** HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS Fiscal Administrativo
***.087.782-** WILLAMES OLIVEIRA DA SILVA Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria 1416/2024 27.79 KB 20/02/2025 09:14:29
PORTARIA 1110/2024 27.66 KB 06/11/2024 10:57:27
CONTRATO 11/2024 2.90 MB 27/09/2024 12:01:02
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva