|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00036/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Número da Compra
|
90427/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Concorrência
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
DINFR - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.534.793/0001-88 - EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA
|
|
Processo
|
01342.001039/2024-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE CABINES PRIMÁRIAS DO CENTRO DE QUÍMICA E MEIO AMBIENTE - CEQMA DO IPEN/CNEN.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/08/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.650.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 275.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/10/2024
|
00036/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.001039/2024-11
|
08/10/2024
|
04/08/2025
|
1.650.000,00
|
6
|
275.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2024NE000558
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
98.084,51
|
98.084,51
|
0,00
|
0,00
|
1.773.645,45
|
123.645,45
|
123.806,02
|
1.526.354,55
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4168
|
2025-07-21
|
01342.002831/2025-74
|
2025-07-29
|
535387.05
|
|
4068
|
2025-03-12
|
01342.002307/2025-01
|
2025-06-18
|
29508.56
|
|
4059
|
2025-03-04
|
01342.002375/2025-62
|
2025-06-26
|
35883.97
|
|
4152
|
2025-06-23
|
01342.002360/2025-02
|
2025-06-26
|
31735.15
|
|
4125
|
2025-05-21
|
01342.001917/2025-80
|
2025-05-23
|
53087.71
|
|
4187
|
2025-08-14
|
01342.003246/2025-91
|
2025-08-18
|
494474.35
|
|
4094
|
2025-04-17
|
01342.001467/2025-25
|
2025-04-25
|
48183.68
|
|
4205
|
2025-09-15
|
01342.003802/2025-20
|
2025-09-18
|
266770.45
|
|
4225
|
2025-10-14
|
01342.004267/2025-24
|
2025-10-15
|
28578.97
|
|
4250
|
2025-11-19
|
01342.004796/2025-28
|
2025-11-24
|
2744.66
|
|
4275
|
2025-12-22
|
01342.005366/2025-23
|
2026-01-06
|
10743.83
|
|
4322
|
2026-02-27
|
01342.001018/2026-68
|
2026-03-04
|
14817.11
|
|
4401
|
2026-06-23
|
01342.002943/2026-14
|
2026-06-25
|
98084.51
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-11-03
|
82500.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ACIMA DE 500KV
|
1
|
1650000
|
1650000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.976.018-**
|
ROBERTO DE OLIVEIRA STEPHANO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.265.328-**
|
CLÁUDIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA MOURO
|
Gestor Substituto
|
|
***.462.978-**
|
SERGIO ADALBERTO GIACOMAZZI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.062.268-**
|
GILBERTO MAGALHAES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|