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Órgão 26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 158146 - IF DO PIAUI
Unidade Gestora Origem do Contrato 158146 - IF DO PIAUI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00099/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158146 - IF DO PIAUI
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 35.157.141/0001-05 - PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES LTDA
Processo 23172.001415/2024-18
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IFPI CAMPUS ESPERANTINA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 17/10/2024
Vig. Fim 17/10/2026
Valor Global R$ 14.889.938,66
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 14.889.938,66
Valor Acumulado R$ 103.663.234,35
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/10/2024 00099/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00099/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.001415/2024-18 17/10/2024 17/10/2026 14.323.602,39 1 14.323.602,39
22/12/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 17/10/2026 A 17/04/2027, NA FORMA DO ARTIGO ART. 111 DA LEI 14.133, DE 2021. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E VINTE) DIAS, A PARTIR DE 28/05/2026 A 28/11/2026, NA FORMA DO INCISO II, ALÍNEA "D", § 2º DO ARTIGO 124 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 17/10/2026 17/04/2027 14.323.602,39 1 14.323.602,39
04/03/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE INCC (ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL) DE JUNHO DE 2024 A JUNHO DE 2025 NO IMPORTE DE 0,0719, EQUIVALENTE A VALOR DE R$ 566.336,27 (QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL 17/10/2024 17/10/2026 14.889.938,66 1 14.889.938,66
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158146 2024NE000370 LPP02P41LW4 - CONSTRUCAO DO CAMPUS ESPERANTINA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 170.019,41 170.019,41 0,00 0,00 6.817.027,80 1.817.027,80 1.817.027,80 3.182.972,20
158146 2025NE000096 LPP02P41LW4 - CONSTRUCAO DO CAMPUS ESPERANTINA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 318.982,13 318.982,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2026NE000103 LPP02P41LW4 - CONSTRUCAO DO CAMPUS ESPERANTINA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 566.336,27 566.336,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2026NE000127 LPP02P41LW4 - CONSTRUCAO DO CAMPUS ESPERANTINA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 915.338,53 84.661,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2026NE000402 LPP02P41LW4 - CONSTRUCAO DO CAMPUS ESPERANTINA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 598.186,88 598.186,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
342 2026-07-20 23172.001415/2024-18 2026-07-22 170019.41
343 2026-07-20 23172.001415/2024-18 2026-07-22 130292.55
349 2026-08-13 23172.001415/2024-18 2026-08-14 84661.47
347 2026-08-13 23172.001415/2024-18 2026-08-14 318982.13
00000224 2025-01-22 23172.001415/2024-18 2025-01-28 233248.61
227 2025-03-25 23172.001415/2024-18 2025-03-27 410182.19
237 2025-05-13 23172.001415/2024-18 2025-05-22 543488.80
262 2025-09-17 23172.001415/2024-18 2025-09-19 403685.51
270 2025-10-24 23172.001415/2024-18 2025-10-29 520455.36
241 2025-06-26 23172.001415/2024-18 2025-06-30 462193.24
254 2025-08-11 23172.001415/2024-18 2025-08-16 471100.77
277 2025-12-01 23172.001415/2024-18 2025-12-10 138617.72
288 2025-12-22 23172.001415/2024-18 2025-12-29 265748.48
293 2026-02-03 23172.001415/2024-18 2026-02-04 484531.31
304 2026-04-06 23172.000376/2025-12 2026-04-09 489139.06
323 2026-05-20 23172.001415/2024-18 2026-05-20 407589.54
339 2026-07-01 23172.001415/2024-18 2026-07-06 550725.32
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2027-01-15 2625993.77
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 14889938.66 14889938.6600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.146.193-** ANDERSON CASTELO BRANCO LOPES Fiscal Titular
***.515.683-** ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO Fiscal Titular
***.073.433-** FERNANDO RODRIGUES RIBEIRO Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Apólice de seguro 597.83 KB 10/12/2024 10:28:12
Ordem de serviço 136.74 KB 10/12/2024 10:27:20
Portaria de fiscalização 404.33 KB 10/12/2024 10:25:38
Extrato de Contrato 99/2024 119.73 KB 18/10/2024 08:32:18
Termo de Contrato 99/2024 129.27 KB 18/10/2024 08:31:45
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva