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Órgão 26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 158146 - IF DO PIAUI
Unidade Gestora Origem do Contrato 158146 - IF DO PIAUI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00100/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158146 - IF DO PIAUI
Número da Compra 90003/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 18.471.673/0001-95 - CONSTRUTORA J M EXCELENCIA LTDA
Processo 23172.001414/2024-65
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IFPI CAMPUS DE BARRAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 17/10/2024
Vig. Fim 17/04/2027
Valor Global R$ 14.946.062,54
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 14.946.062,54
Valor Acumulado R$ 223.544.875,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/10/2024 00100/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.001414/2024-65 17/10/2024 17/10/2026 14.300.000,00 1 14.300.000,00
13/02/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 17/10/2026 ATÉ 17/04/2027, NA FORMA DO ARTIGO ART. 111 DA LEI 14.133, DE 2021. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 14/05/2026 A 14/11/2026, NA FORMA DO INCISO II, ALÍNEA "D", § 2º DO ARTIGO 124 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 17/10/2026 17/04/2027 14.300.000,00 1 14.300.000,00
24/02/2026 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE INCC (ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL) DE JUNHO DE 2024 A JUNHO DE 2025 NO IMPORTE DE 0,0719, EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 646.062,54 (SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ), CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL 17/10/2024 17/04/2027 14.946.062,54 1 14.946.062,54
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158146 2024NE000371 LPP02P41LW3 - CONSTRUCAO DO CAMPUS BARRAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.598.154,84 598.154,84 598.154,84 4.401.845,16
158146 2025NE000093 LPP02P41LW3 - CONSTRUCAO DO CAMPUS BARRAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2026NE000102 LPP02P41LW3 - CONSTRUCAO DO CAMPUS BARRAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 646.062,54 423.788,89 67.468,06 154.805,59 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2026NE000128 LPP02P41LW3 - CONSTRUCAO DO CAMPUS BARRAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 4.000.000,00 1.308.958,32 1.003.980,92 1.687.060,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
857 2026-08-10 23172.001414/2024-65 2026-08-14 67468.06
844 2026-07-01 23172.001414/2024-65 2026-07-07 43535.25
843 2026-07-01 23172.001414/2024-65 2026-07-07 687154.92
856 2026-08-10 23172.001414/2024-65 2026-08-14 1003980.92
739 2025-04-22 23172.001414/2024-65 2025-04-23 523370.19
748 2025-06-04 23172.001414/2024-65 2025-06-09 601139.74
734 2025-03-17 23172.001414/2024-65 2025-03-18 451281.75
775 2025-10-31 23172.001414/2024-65 2025-11-04 828492.65
765 2025-09-18 23172.001414/2024-65 2025-09-19 823319.93
781 2025-12-09 23172.001414/2024-65 2025-12-15 458440.71
NF759-4MED-BARRAS 2025-07-22 23172.000925/2025-41 2025-07-24 715800.19
790 2026-02-03 23172.001414/2024-65 2026-02-04 598154.84
791 2026-02-03 23172.001414/2024-65 2026-02-04 436308.18
800 2026-03-16 23172.001414/2024-65 2026-03-17 563691.82
803 2026-03-16 23172.001414/2024-65 2026-03-17 44863.65
801 2026-03-16 23172.001414/2024-65 2026-03-17 52417.37
831 2026-05-27 23172.001414/2024-65 2026-05-28 955042.19
829 2026-05-24 23172.001414/2024-65 2026-05-28 58852.97
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2027-01-17 2648416.01
Seguro Garantia 2027-07-17 2648416.01
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 14946062.54 14946062.5400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.515.683-** ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO Fiscal Titular
***.360.423-** THYAGO CAMELO PREREIRA DA SILVA Fiscal Titular
***.073.433-** FERNANDO RODRIGUES RIBEIRO Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Primeiro termo aditivo 393.62 KB 08/05/2026 09:53:55
Primeiro termo de apostilamento 296.92 KB 08/05/2026 09:52:23
Apólice de seguro 2.47 MB 10/12/2024 10:56:25
Portaria de fiscalização 2.47 MB 10/12/2024 10:49:31
Ordem de serviço 136.17 KB 10/12/2024 10:48:43
Portaria de fiscalização 363.53 KB 10/12/2024 10:47:07
Extrato de Contrato Nº 100/2024 58.44 KB 18/10/2024 10:55:24
Contrato 100/2024 121.73 KB 18/10/2024 10:54:45
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva