|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00100/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Concorrência
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.471.673/0001-95 - CONSTRUTORA J M EXCELENCIA LTDA
|
|
Processo
|
23172.001414/2024-65
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IFPI CAMPUS DE BARRAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
17/04/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 14.946.062,54
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.946.062,54
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 223.544.875,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/10/2024
|
00100/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.001414/2024-65
|
17/10/2024
|
17/10/2026
|
14.300.000,00
|
1
|
14.300.000,00
|
|
13/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 17/10/2026 ATÉ 17/04/2027, NA FORMA DO ARTIGO ART. 111 DA LEI 14.133, DE 2021. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 14/05/2026 A 14/11/2026, NA FORMA DO INCISO II, ALÍNEA "D", § 2º DO ARTIGO 124 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
17/10/2026
|
17/04/2027
|
14.300.000,00
|
1
|
14.300.000,00
|
|
24/02/2026
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE INCC (ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL) DE JUNHO DE 2024 A JUNHO DE 2025 NO IMPORTE DE 0,0719, EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 646.062,54 (SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ), CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL
|
17/10/2024
|
17/04/2027
|
14.946.062,54
|
1
|
14.946.062,54
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158146
|
2024NE000371
|
LPP02P41LW3 - CONSTRUCAO DO CAMPUS BARRAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.000.000,00
|
5.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.598.154,84
|
598.154,84
|
598.154,84
|
4.401.845,16
|
|
158146
|
2025NE000093
|
LPP02P41LW3 - CONSTRUCAO DO CAMPUS BARRAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2026NE000102
|
LPP02P41LW3 - CONSTRUCAO DO CAMPUS BARRAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
646.062,54
|
423.788,89
|
67.468,06
|
154.805,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2026NE000128
|
LPP02P41LW3 - CONSTRUCAO DO CAMPUS BARRAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.000.000,00
|
1.308.958,32
|
1.003.980,92
|
1.687.060,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
857
|
2026-08-10
|
23172.001414/2024-65
|
2026-08-14
|
67468.06
|
|
844
|
2026-07-01
|
23172.001414/2024-65
|
2026-07-07
|
43535.25
|
|
843
|
2026-07-01
|
23172.001414/2024-65
|
2026-07-07
|
687154.92
|
|
856
|
2026-08-10
|
23172.001414/2024-65
|
2026-08-14
|
1003980.92
|
|
739
|
2025-04-22
|
23172.001414/2024-65
|
2025-04-23
|
523370.19
|
|
748
|
2025-06-04
|
23172.001414/2024-65
|
2025-06-09
|
601139.74
|
|
734
|
2025-03-17
|
23172.001414/2024-65
|
2025-03-18
|
451281.75
|
|
775
|
2025-10-31
|
23172.001414/2024-65
|
2025-11-04
|
828492.65
|
|
765
|
2025-09-18
|
23172.001414/2024-65
|
2025-09-19
|
823319.93
|
|
781
|
2025-12-09
|
23172.001414/2024-65
|
2025-12-15
|
458440.71
|
|
NF759-4MED-BARRAS
|
2025-07-22
|
23172.000925/2025-41
|
2025-07-24
|
715800.19
|
|
790
|
2026-02-03
|
23172.001414/2024-65
|
2026-02-04
|
598154.84
|
|
791
|
2026-02-03
|
23172.001414/2024-65
|
2026-02-04
|
436308.18
|
|
800
|
2026-03-16
|
23172.001414/2024-65
|
2026-03-17
|
563691.82
|
|
803
|
2026-03-16
|
23172.001414/2024-65
|
2026-03-17
|
44863.65
|
|
801
|
2026-03-16
|
23172.001414/2024-65
|
2026-03-17
|
52417.37
|
|
831
|
2026-05-27
|
23172.001414/2024-65
|
2026-05-28
|
955042.19
|
|
829
|
2026-05-24
|
23172.001414/2024-65
|
2026-05-28
|
58852.97
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-01-17
|
2648416.01
|
|
Seguro Garantia
|
2027-07-17
|
2648416.01
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
14946062.54
|
14946062.5400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.515.683-**
|
ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.360.423-**
|
THYAGO CAMELO PREREIRA DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.073.433-**
|
FERNANDO RODRIGUES RIBEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|