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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade Gestora 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000705
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 90009/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
Processo 23111.050976/2024-32
Objeto SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 122/2024 - CND/PRAEC/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER À DEMANDA DOS RUS, DO CAMPUS DE TERESINA), PROCESSO 23111.050976/2024-32, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO:90009/2024).
Informações Complementares 15404805900092024 - UASG Minuta: 154048
Vig. Início 07/11/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Valor Global R$ 14.700,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 14.700,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/11/2024 2024NE000705 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000705 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.050976/2024-32 07/11/2024 31/12/2024 14.700,00 1 14.700,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2024NE000705 V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.700,00 14.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5244 2025-09-03 23111.047195/2025-72 2025-09-09 840.00
5317 2025-09-30 23111.052656/2025-65 2025-10-01 1400.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material DETERGENTE 100 60 6000.0000
Material DETERGENTE 100 45 4500.0000
Material DESINFETANTE 150 28 4200.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000705 22.86 KB 12/11/2024 11:48:08
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva