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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade Gestora 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000712
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 90009/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
Processo 23111.050973/2024-16
Objeto SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 121/2024 - CND/PRAEC/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER AS DEMANDAS DOS RUS DO CAMPUS DE TERESINA), PROCESSO 23111.050973/2024-16,(OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO : 90009/2024).
Informações Complementares 15404805900092024 - UASG Minuta: 154048
Vig. Início 08/11/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Valor Global R$ 72.175,75
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 72.175,75
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/11/2024 2024NE000712 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000712 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.050973/2024-16 08/11/2024 31/12/2024 72.175,75 1 72.175,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2024NE000712 V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 72.175,75 72.175,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7917 2025-07-23 23111.037661/2025-52 2025-07-28 3719.60
7924 2025-07-29 23111.038639/2025-30 2025-08-01 3688.05
8046 2025-10-31 23111.058364/2025-82 2025-11-03 1041.83
7963 2025-09-04 23111.047103/2025-34 2025-09-09 8285.01
7999 2025-09-24 23111.051975/2025-22 2025-09-29 5777.66
8035 2025-10-23 23111.056784/2025-62 2025-10-24 1848.71
8042 2025-10-29 23111.057948/2025-62 2025-10-31 970.14
8049 2025-11-06 23111.059215/2025-94 2025-11-10 5321.82
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material TALHER DESCARTÁVEL 30 3.2 96.0000
Material LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO 25 3.69 92.2500
Material LUVA PROTEÇÃO 25 33 825.0000
Material MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL 200 6.9 1380.0000
Material TOUCA 80 9.6 768.0000
Material SACO PLÁSTICO LIXO 75 64 4800.0000
Material SACO PLÁSTICO LIXO 6 44 264.0000
Material COPO DESCARTÁVEL 50 4.99 249.5000
Material GUARDANAPO DE PAPEL 2500 1.39 3475.0000
Material TOALHA DE PAPEL 1800 12.99 23382.0000
Material EMBALAGEM PLÁSTICA 60 28 1680.0000
Material TALHER DESCARTÁVEL 30 3 90.0000
Material EMBALAGEM PLÁSTICA 40 25 1000.0000
Material SACO 200 29 5800.0000
Material SACO 15 48 720.0000
Material PAPEL FILME 75 110 8250.0000
Material TALHER DESCARTÁVEL 30 3.2 96.0000
Material EMBALAGEM 240 33 7920.0000
Material EMBALAGEM 100 65 6500.0000
Material LUVA SEGURANÇA 10 3.9 39.0000
Material LUVA SEGURANÇA 600 3.9 2340.0000
Material LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO 10 21.9 219.0000
Material LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO 100 21.9 2190.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000712 35.84 KB 12/11/2024 11:48:14
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva