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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade Gestora 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000741
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 90009/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 10.721.795/0001-80 - POTY COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 23111.050454/2024-61
Objeto SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 67/2024 - SA/CAFS/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (GÊNEROS P/ATENDER À DEMANDA DO RU, DO CAMPUS DE FLORIANO/PI), PROCESSO 23111.050454/2024-61, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90009/2024).
Informações Complementares 15404805900092024 - UASG Minuta: 154048
Vig. Início 19/11/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Valor Global R$ 48.552,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 48.552,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/11/2024 2024NE000741 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000741 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.050454/2024-61 19/11/2024 31/12/2024 48.552,00 1 48.552,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2024NE000741 V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 48.552,00 48.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
97 2025-05-09 23111.024476/2025-57 2025-05-14 8670.00
127 2025-06-13 23111.030200/2025-30 2025-06-17 8670.00
142 2025-07-31 23111.039229/2025-08 2025-08-05 8670.00
193 2025-10-14 23111.055481/2025-32 2025-10-16 17802.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ARROZ BENEFICIADO 1680 28.9 48552.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000741 22.00 KB 26/11/2024 15:28:34
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva