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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade Gestora 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000714
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 90009/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
Processo 23111.046616/2024-91
Objeto SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO , REF. AO MEMO ELET. Nº 60/2024 - SA/CAFS, CAMPUS DE FLORIANO/PI, (MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS SECOS E ENLATADOS), PROCESSO 23111.046616/2024-91. OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90009/2024).
Informações Complementares 15404805900092024 - UASG Minuta: 154048
Vig. Início 08/11/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Valor Global R$ 27.668,86
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 27.756,86
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/11/2024 2024NE000714 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000714 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.046616/2024-91 08/11/2024 31/12/2024 27.756,86 1 27.756,86
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2024NE000714 V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.668,86 27.668,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4300 2025-01-06 23111.046616/2024-91 2025-01-10 3218.74
4502 2025-03-14 23111.014478/2025-52 2025-03-24 4326.28
4456 2025-02-19 23111.014478/2025-52 2025-03-24 4168.50
4625 2025-04-14 23111.046616/2024-91 2025-04-15 3863.80
5206 2025-08-19 23111.043810/2025-93 2025-08-25 5710.64
5449 2025-10-28 23111.058090/2025-11 2025-10-31 225.70
5525 2025-11-17 23111.061164/2025-45 2025-11-19 250.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material AÇÚCAR 210 5.3 1113.0000
Material LEGUME EM CONSERVA 5 61 305.0000
Material LEITE SOJA 5 8.54 42.7000
Material MOLHO DE MESA 60 8.86 531.6000
Material LEGUME EM CONSERVA 12 38.52 462.2400
Material MOLHO DE MESA 12 13 156.0000
Material ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL 900 7.91 7119.0000
Material PEIXE EM CONSERVA 50 5.6 280.0000
Material SAL 8 30 240.0000
Material VINAGRE 84 4.99 419.1600
Material VINHO 0 0 0.0000
Material BATATA PROCESSADA 20 36.75 735.0000
Material CONDIMENTO 300 2 600.0000
Material CONDIMENTO 5 5.04 25.2000
Material CONDIMENTO 500 1.5 750.0000
Material MASSA DE TOMATE 60 11.34 680.4000
Material MASSA DE TOMATE 52 2.61 135.7200
Material MOLHO DE MESA 12 11 132.0000
Material MASSA DE TOMATE 24 6.96 167.0400
Material MACARRÃO 100 4 400.0000
Material MACARRÃO 100 5 500.0000
Material MACARRÃO 50 5.24 262.0000
Material CREME DE LEITE 270 4.2 1134.0000
Material AZEITE 36 41 1476.0000
Material BISCOITO 40 4.5 180.0000
Material CAFÉ 220 9 1980.0000
Material CAFÉ 100 5.11 511.0000
Material CHOCOLATE 10 11 110.0000
Material GORDURA VEGETAL 60 6.9 414.0000
Material DOCE NÃO CONFEITADO 32 18.45 590.4000
Material DOCE NÃO CONFEITADO 32 20 640.0000
Material DOCE LEITE 32 20 640.0000
Material PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA 20 9 180.0000
Material FARINHA DE MILHO 450 2.5 1125.0000
Material LEGUMINOSA PROCESSADA 12 8.2 98.4000
Material FARINHA DE TRIGO 20 6.3 126.0000
Material FARINHA ARROZ 220 2.7 594.0000
Material AMIDO 60 8 480.0000
Material LEITE CÔCO 12 4.5 54.0000
Material LEITE EM PÓ 300 7.6 2280.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000714 42.77 KB 05/12/2024 11:42:29
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva