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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200354 - SR/PF/MS
Unidade Gestora Origem do Contrato 200354 - SR/PF/MS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200354 - SR/PF/MS
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes DPF/DRS/MS
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA
Processo 08335.008025/2023-86
Objeto ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR (FOTOVOLTAICO) DA DPF/DRS/MS, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL - DPF/DRS/MS
Informações Complementares
Vig. Início 04/12/2024
Vig. Fim 31/05/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 305.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 305.000,00
Valor Acumulado R$ 305.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/12/2024 00009/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08335.008025/2023-86 04/12/2024 04/12/2025 305.000,00 1 305.000,00
02/12/2025 00017/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 178 (CENTO E SETENTA E OITO) DIAS, A CONTAR DA ASSINATURA DE 05/12/2025, ENCERRANDO EM 31/05/2026, COM BASE NO ART. 106 DA LEI 14.133/2021 E CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.3 DO CONTRATO 09/2024 (38623613) 02/12/2025 31/05/2026 305.000,00 1 305.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200354 2024NE000351 PF99C000124 - 449051 - OBRAS E INSTALACOES 305.000,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
371 -1MED 2025-06-23 08335.004496/2025-87 2025-06-23 25445.29
394 2025-10-09 08335.009079/2025-21 2025-10-10 276026.27
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-03-03 156513.65
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 305000 305000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.953.489-** DOUGLAS MENIN DE OLIVEIRA Gestor
***.513.601-** JOSÉ HUMBERTO SANT ANNA DA SILVA Gestor Substituto
***.513.601-** JOSÉ HUMBERTO SANT ANNA DA SILVA Fiscal Técnico
***.624.621-** ALVARO CUNHA DA SILVA FILHO Fiscal Técnico Substituto
***.557.471-** GABRIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES Fiscal Técnico
***.953.489-** DOUGLAS MENIN DE OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.953.489-** DOUGLAS MENIN DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.513.601-** JOSÉ HUMBERTO SANT ANNA DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 770.65 KB 03/12/2025 08:55:45
Garantia 524.97 KB 16/12/2024 09:28:44
Contrato 192.79 KB 10/12/2024 09:53:07
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo