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Órgão 26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Unidade da Prestação do Serviço 158143 - IF DE BRASILIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158143 - IF DE BRASILIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00042/2024
Unidade Realizadora da Compra 158143 - IF DE BRASILIA
Número da Compra 00008/2023
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 21.544.041/0001-19 - DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
Processo 23098.000246/2023-40
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE UMA ABATEDOURO DE AVES DE PEQUENO PORTE DO CAMPUS PLANALTINA.
Informações Complementares
Vig. Início 03/02/2025
Vig. Fim 27/08/2026
Valor Global R$ 3.701.308,42
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.701.308,42
Valor Acumulado R$ 57.376.846,47
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/12/2024 00042/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.000246/2023-40 03/02/2025 27/08/2026 3.334.168,29 1 3.334.168,29
30/06/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAMENTO DO CONTRATO 42/2024 CELEBRADO COM A DURÃES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA., EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA E CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEXTA DO SUPRAMENCIONADO CONTRATO. PARA REAJUSTAMENTO DOS VALORES CONTRATUAIS FOI APLICADA A VARIAÇÃO DO INCC-M (INDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO-M), PUBLICADO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, RELATIVA AOS DOZE ÚLTIMOS MESES ANTERIORES A MARÇO DE 2025, OBSERVADO O INTERREGNO DE UM ANO DA DATA DO ORÇAMENTO APRESENTADO PELA DURÃES. 03/02/2025 27/08/2026 3.578.229,41 1 3.578.229,41
11/06/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento O OBJETO DA PRESENTE APOSTILA É O REAJUSTAMENTO DO CONTRATO 42/2024 CELEBRADO COM A DURÃES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA. 03/02/2025 27/08/2026 3.701.308,42 1 3.701.308,42
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158143 2024NE000209 LPP02P4103N - ABATEDOURO CAMPUS PLANALTINA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.232.709,43 232.709,43 345.513,91 767.290,57
158143 2024NE000499 LPP02P43LG7 - RESTAURANTE ESTUDANTIL CREM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 31.344,19 31.344,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158143 2024NE000501 LPP02P43LG5 - RESTAURANTE ESTUDANTIL CEST 449051 - OBRAS E INSTALACOES 42.103,57 42.103,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158143 2024NE000502 LPP02P43LG4 - RESTAURANTE ESTUDANTIL CCEI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 42.103,57 42.103,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158143 2024NE000504 LPP02P43LI5 - RESTAURANTE ESTUDANTIL CBSB 449051 - OBRAS E INSTALACOES 44.781,74 44.781,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158143 2024NE000497 LPP02P43LH1 - RESTAURANTE ESTUDANTIL CTAG 449051 - OBRAS E INSTALACOES 52.382,40 52.382,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158143 2024NE000503 LPP02P43LG8 - RESTAURANTE ESTUDANTIL CRFI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 42.103,57 42.103,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158143 2024NE000492 LPP02P4103N - ABATEDOURO CAMPUS PLANALTINA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.482.455,04 1.482.455,04 0,00 0,00 4.668.336,58 2.334.168,29 2.334.168,29 1.085.448,65
158143 2024NE000498 LPP02P43LG9 - RESTAURANTE ESTUDANTIL CSAM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 35.541,99 35.541,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158143 2024NE000500 LPP02P43LG6 - RESTAURANTE ESTUDANTIL CGAM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 132.882,02 132.882,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158143 2026NE000120 LPP02P4103N - ABATEDOURO CAMPUS PLANALTINA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 367.140,13 367.140,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
473 2025-06-05 23098.000246/2023-40 2025-06-05 59058.50
477 2025-07-01 23098.000246/2023-40 2025-07-02 126455.01
479 2025-08-06 23098.000246/2023-40 2025-08-07 100431.22
481 2025-09-03 23098.000246/2023-40 2025-09-03 122113.45
483 2025-11-07 23098.000246/2023-40 2025-11-07 85082.29
482 2025-10-03 23098.000246/2023-40 2025-10-03 161345.62
484 2025-12-05 23098.000246/2023-40 2025-12-08 112804.48
487 2026-01-05 23098.000246/2023-40 2026-01-06 243159.34
488 2026-02-06 23098.000246/2023-40 2026-02-06 84788.61
489 2026-03-06 23098.000246/2023-40 2026-03-06 222304.52
490 2026-04-06 23098.000246/2023-40 2026-04-06 142286.88
491 2026-05-06 23098.000246/2023-40 2026-05-07 271583.70
492 2026-06-03 23098.000246/2023-40 2026-06-03 120299.63
493 2026-07-06 23098.000246/2023-40 2026-07-06 233735.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-11-27 166708.41
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS 1 3701308.42 3701308.4200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.360.115-** PETER MENEZES DOS REIS JÚNIOR Gestor
***.096.111-** JANAÍNA CÂNDIDA DA SILVA Gestor Substituto
***.507.751-** GILMAR DE SOUSA MARTINS Fiscal Titular
***.036.581-** ALBERT JEAN CLAUDE FERNANDES SABATIER Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Garantia do Contrato 164.39 KB 26/12/2024 16:11:40
Contrato assinado e publicado no DOU 1.46 MB 12/12/2024 11:45:18
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva