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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158268 - CAMPUS S.V.SUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158127 - IF FARROUPILHA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158268 INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00047/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158127 - IF FARROUPILHA
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 36.663.349/0001-50 - RHODIUM ENGENHARIA LTDA
Processo 23238.003664/2024-28
Objeto CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO REFEITÓRIO DO IFFAR CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL.
Informações Complementares
Vig. Início 06/12/2024
Vig. Fim 27/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.898.586,15
Núm. Parcelas 10
Valor Parcela R$ 189.858,61
Valor Acumulado R$ 4.457.193,34
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/12/2024 00047/2024 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.003664/2024-28 06/12/2024 29/05/2026 1.716.000,00 10 171.600,00
25/11/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 47/2024, FICA PRORROGADO EM 90 (NOVENTA) DIAS, PERÍODO DE 29/05/2026 ATÉ 27/08/2026. QUANTO AO PRAZO DE EXECUÇÃO, O MESMO FICA PRORROGADO PELO MESMO PERÍODO, OU SEJA, ATÉ 17/01/2026. 25/11/2025 27/08/2026 1.716.000,00 10 171.600,00
23/12/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO DE DE R$ 1.716.000,00 (UM MILHÃO SETECENTOS E DEZESSEIS MIL REAIS) PARA R$ 1.746.177,82 (UM MILHÃO SETECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL CENTO E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) COM EFEITOS A PARTIR DA ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE TABELA SINAPI/IBGE - RS (CUSTO MÉDIO POR M2 – VARIAÇÃO PERCENTUAL EM DOZE MESES) REFERÊNCIA MAIO/2025 ACUMULADO EM 4,51 %. 25/11/2025 27/08/2026 1.746.177,82 10 174.617,78
16/01/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O PRAZO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO DO OBJETO CONTRATUAL PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 47/2024, FICA PRORROGADO EM 90 (NOVENTA) DIAS, PERÍODO DE 17/01/2026 ATÉ 17/04/2026. 06/12/2024 27/08/2026 1.746.177,82 10 174.617,78
13/07/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 47/2024, FICA PRORROGADO DE 27/08/2026 ATÉ 23/02/2027. QUANTO AO PRAZO DE EXECUÇÃO, O MESMO FICA PRORROGADO EM 90 (NOVENTA) DIAS, PERÍODO DE 17/04/2026 ATÉ 16/07/2026. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES, RESULTA-SE NO VALOR DE R$ 149.634,32, CORRESPONDENDO A 13,73 % E REAJUSTE DE R$ 2.774,41 (DOIS MIL SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) CONFORME ÍNDICE DE 4,51 % DO SINAPI/IBGE - RS 13/07/2026 27/02/2027 1.898.586,15 10 189.858,62
15/07/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 47/2024 POR 60 (SESSENTA) DIAS, NO PERÍODO DE 16/07/2026 ATÉ 14/09/2026, COM A CORRESPONDENTE READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PERMANECENDO INALTERADOS O PRAZO DE VIGÊNCIA, O VALOR CONTRATUAL E AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO. 06/12/2024 27/02/2027 1.898.586,15 10 189.858,61
14/09/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 47/2024 POR 30 (TRINTA) DIAS, NO PERIODO DE 15/09/2026 ATÉ 15/10/2026, COM A CORRESPONDENTE READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PERMANECENDO INALTERADOS O PRAZO DE VIGÊNCIA, O VALOR CONTRATUAL E AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO 06/12/2024 27/02/2027 1.898.586,15 10 189.858,61
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158268 2024NE000329 LPP02P41MB7 - RESTAURANTE ESTUDANTIL SAO VICENTE DO SUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 71.793,96 71.793,96 0,00 0,00 2.431.915,19 726.041,43 742.641,52 968.084,81
158268 2026NE000034 APP03P4104P - REESTRUTURACAO/CONSOLIDACAO DA REDE FEDERAL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2026NE000047 APP03P4104P - REESTRUTURACAO/CONSOLIDACAO DA REDE FEDERAL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2026NE000135 APP03P4104P - REESTRUTURACAO/CONSOLIDACAO DA REDE FEDERAL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2026NE000303 APP03P4104P - REESTRUTURACAO/CONSOLIDACAO DA REDE FEDERAL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2026NE000322 LPP02P41MB7 - RESTAURANTE ESTUDANTIL SAO VICENTE DO SUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 198.586,15 183.021,17 10.454,49 5.110,49 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
108 2026-07-23 23238.003664/2024-28 2026-07-29 176999.36
121 2026-08-26 23238.003664/2024-28 2026-08-27 83589.07
122 2026-08-26 23238.003664/2024-28 2026-08-27 3769.87
90 2026-07-17 23238.003664/2024-28 2026-07-21 83628.12
91 2026-07-17 23238.003664/2024-28 2026-07-21 3771.63
140 2026-09-15 23238.003664/2024-28 2026-09-15 79245.61
339 2026-09-15 23238.003664/2024-28 2026-09-15 3573.98
159 2025-02-06 23238.003664/2024-28 2025-02-11 27585.90
168 2025-03-26 23238.003664/2024-28 2025-03-27 77212.59
176 2025-04-23 23238.003664/2024-28 2025-04-24 72980.37
187 2025-05-22 23238.003664/2024-28 2025-05-22 100406.18
193 2025-06-23 23238.003664/2024-28 2025-06-25 128170.60
207 2025-07-22 23238.003664/2024-28 2025-07-23 120440.15
225 2025-08-19 23238.003664/2024-28 2025-08-20 160046.88
241 2025-09-26 23238.003664/2024-28 2025-09-26 121425.59
258 2025-11-04 23238.003664/2024-28 2025-11-07 82740.45
258 2025-11-04 23238.003664/2024-28 2025-11-05 82704.45
272 2025-12-02 23238.003664/2024-28 2025-12-03 82949.86
17 2026-02-11 23238.003664/2024-28 2026-02-13 54824.15
62 2026-04-17 23238.003664/2024-28 2026-04-22 204506.36
63 2026-04-17 23238.003664/2024-28 2026-04-22 8407.56
79 2026-05-26 23238.003664/2024-28 2026-05-27 116840.77
80 2026-05-27 23238.003664/2024-28 2026-05-27 5269.52
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 1898586.15 1898586.1500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0