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Órgão 26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Unidade da Prestação do Serviço 153164 - UFSM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153164 - UFSM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00098/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153164 - UFSM
Número da Compra 90003/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 24.786.130/0001-60 - M&C BRANDAO LTDA
Processo 23081.080549/2024-06
Objeto CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NO CAMPUS CACHOEIRA DO SUL
Informações Complementares
Vig. Início 27/01/2025
Vig. Fim 22/11/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.001.833,52
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.001.833,52
Valor Acumulado R$ 9.549.167,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/12/2024 00098/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23081.080549/2024-06 27/01/2025 25/06/2025 7.545.500,56 8 908.000,00
09/01/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DO DIA 27/01/2025 27/01/2025 25/06/2025 908.000,00 1 908.000,00
26/05/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 098/2024 FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 90 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 26 DE JUNHO DE 2025. CONFORME MEMORANDO 77/2025 COPA/PROINFRA/UFSM, AO OBJETO QUE TRATA A CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO FICAM ACRESCIDOS OS SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 93.833,52. 26/06/2025 23/09/2025 1.001.833,52 1 1.001.833,52
02/09/2025 00003/2025 Termo Aditivo O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 098/2024 FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 60 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DE 24 DE SETEMBRO DE 2025. 24/09/2025 22/11/2025 1.001.833,52 1 1.001.833,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153164 2024NE004934 MSS25G41LN6 - ESTACIONAMENTO CAMPUS CACHOEIRA DO SUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 194.000,00 194.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153164 2024NE006136 MSS25G41LN6 - ESTACIONAMENTO CAMPUS CACHOEIRA DO SUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 664.733,43 164.733,43 268.710,92 335.266,57
153164 2024NE006010 MSS25G41LN6 - ESTACIONAMENTO CAMPUS CACHOEIRA DO SUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 204.749,10 204.749,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153164 2024NE006022 MSS25G41LN6 - ESTACIONAMENTO CAMPUS CACHOEIRA DO SUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.250,90 1.250,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153164 2025NE003297 MSS25G41LN6 - ESTACIONAMENTO CAMPUS CACHOEIRA DO SUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
196 2026-06-25 23081.076070/2026-29 2026-07-01 60755.94
108 2025-06-11 23081.073276/2025-16 2025-06-16 258183.32
109 2025-06-11 23081.073276/2025-16 2025-06-16 93833.52
124 2025-07-23 23081.092554/2025-34 2025-07-24 185328.02
74 2025-03-18 23081.038056/2025-46 2025-03-18 47670.51
158 2025-10-14 23081.129016/2025-11 2025-10-15 150251.20
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS 1 1001833.52 1001833.5200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.824.360-** DANIEL SACCHET BARIN Gestor
***.666.330-** FELIPE DE AVILA Apoio Administrativo
***.569.380-** EVERTON MENDES DA SILVA Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo