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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393013 - SUP.REG. SC - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393013 - SUP.REG. SC - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00674/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393013 - SUP.REG. SC - DNIT
Número da Compra 90183/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 03.257.777/0001-24 - GAIA RODOVIAS LTDA.
Processo 50616.000283/2024-13
Objeto CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, E A GAIA RODOVIAS LTDA., PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE PONTO CRÍTICO E IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LATERAIS NA TRAVESSIA URBANA DE MARAVILHA NA BR-282/SC, TRECHO: FLORIANÓPOLIS - FRONTEIRA BRASIL/ARGENTINA (PONTE SOBRE RIO PEPERIGUAÇÚ), SUBTRECHO: ENTR. BR-158(B) (MARAVILHA) - ENTR. SC-161(P/ ROMELÂNDIA), SNV 282BSC0379 - 282BSC0380 – VERSÃO 202401A, SEGMENTO: KM 604,3 - KM 607,7, EXTENSÃO DE 3,4 KM.
Informações Complementares
Vig. Início 13/12/2024
Vig. Fim 13/09/2027
Valor Global R$ 28.572.115,68
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 952.403,86
Valor Acumulado R$ 28.572.115,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/12/2024 00674/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00674/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50616.000283/2024-13 13/12/2024 13/09/2026 28.572.115,68 18 1.587.339,76
10/06/2026 00001/2026 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO, SENDO QUE O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO PASSA DE 18 (DEZOITO) MESES PARA 30 (TRINTA) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS, FACE O ACRÉSCIMO DE 12 (DOZE) MESES OU 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS IMPLEMENTADO ATRAVÉS DO 1º TERMO ADITIVO, VIGORANDO ATÉ 23/06/2027. O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA DE 21 (VINTE E UM) MESES PARA 33 (TRINTA E TRÊS) MESES EM FACE DO ACRÉSCIMO DE 12 (DOZE) MESES OU 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS IMPLEMENTADO ATRAVÉS DO 1º TERMO ADITIVO, VIGORANDO ATÉ 13/09/2027. 11/06/2026 13/09/2027 28.572.115,68 30 952.403,86
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2024NE002665 MT07500 - BR-282/SC-ADEQUACAO-FLORIANOPOLIS-SAO MIGUEL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 914.424,52 914.424,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001380 MT07500 - BR-282/SC-ADEQUACAO-FLORIANOPOLIS-SAO MIGUEL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 16.772.944,32 16.772.944,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
637 2026-07-20 50616.002148/2026-66 2026-07-21 199978.41
653 2026-08-06 50616.002462/2026-49 2026-08-07 267245.96
706 2026-08-18 50616.002515/2026-21 2026-08-19 332781.35
707 2026-08-18 50616.002516/2026-76 2026-08-19 486059.09
584 2026-07-03 50616.001957/2026-51 2026-07-06 167840.67
487 2026-06-10 50616.001680/2026-66 2026-06-11 48467.79
312 2026-03-16 50616.000662/2026-67 2026-03-17 38815.96
411 2026-05-07 50616.001229/2026-49 2026-05-07 879071.56
374 2026-04-16 50616.001207/2026-89 2026-04-17 47039.44
468 2026-05-19 50616.001403/2026-53 2026-05-20 212671.76
558 2026-06-22 50616.001780/2026-92 2026-06-22 49574.88
488 2026-06-12 50616.001742/2026-30 2026-06-16 174869.05
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 28572115.6836 28572115.6836
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva